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(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 3990228.97 元,较上年增长 31.76%
其中,基本支出预算 3990228.97 元,占支出总预算的 100%,
同比 961879.24 元,增长 31.76%;无项目支出预算。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 3017302.71 元,占支出总预
算75.62%,同比增加 865052.91 元,增长 40.19%。
(二)社会保障和就业支出类科目 433616.16 元,占支
出总预算 10.87%,同比增加 44637.92 元,增长 11.48%。
(三)卫生健康支出类科目 214097.98 元,占支出总预
算5.37%,同比增加 18710.96 元,增长 9.58%。
(四)住房保障支出类科目 325212.12 元,占支出总预
算8.15%,同比增加 33478.44 元,增长 11.47%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 3990228.97 元。收入包括:
一般公共预算拨款 3990228.97 元;支出包括:一般公共服务
支出 3017302.71 元、社会保障和就业支出 433616.16 元、卫
生健康支出 214097.98 元、住房保障支出 325212.12 元。财政
拨款总收支较上年增长 31.76%,主要原因是在编人员较上年
度增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 3990228.97 元,较上年
增长 31.76%。其中:基本支出 3990228.97 元,项目支出 0
元,具体支出预算如下: