6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算数
增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年
度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的
资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因
是:本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因
是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年急需执
行。
(二)本单位 2024 年度总支出 231 万元,其中本年支
出 231 万元,较 2023 年度决算数增加 52.24 万元,增长 29.22%。
支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201 类)181.04 万元:主要用于:
社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保
障支出。较 2023 年度决算数增加 2.28 万元,增长 1.28%,
主要原因是:人员变动,基数调增,年中追加经费。
2.社会保障和就业支出(208 类)21.58 万元:主要用