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393,884.23 元,增长 22.02%;上年结转结余 0元,同比无变化。
其中:
一般公共预算拨款 2,182,528.85 元,占收入总预算的 100%,
同比增加 393,884.23 元,增长 22.02%。
本单位无政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事
业收入、事业单位经营收入及上年结转结余,同比均无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 2,182,528.85 元,较上年增长 22.02%。
其中,基本支出预算 2,042,528.85 元,占支出总预算的 93.58%,
同比增加 393,884.23 元,增长 23.89% ;项目支出预算
140,000.00 元,占支出总预算的 6.42%,同比无变化。具体如下:
一般公共服务支出类科目 1,708,589.18 元,占支出总预算
78.38%,同比增加 305,978.03 元,增长 21.81%。
社会保障和就业支出类科目 204,244.80 元,占支出总预算
9.36%,同比增加 39,174.24 元,增长 23.73%。
卫生健康支出类科目 101,925.87 元,占支出总预算 4.67%,
同比增加 20,422.28 元,增长 25.06%。
住房保障支出类科目 167,769.00 元,占支出总预算 7.69%,
同比增加 28,309.68 元,增长 20.30%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2,182,528.85 元。收入包括一
般公共预算拨款 2,182,528.85 元;支出包括一般公共服务支出