5
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无上年结转结余,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1,788,644.62 元,较上年增长 37.4%其中,
基本支出预算 1,648,644.62 元,占支出总预算的 92.17%,同比增
加486,908.92 元,增长 41.91%;项目支出预算 140,000.00 元,
占支出总预算的 7.82%,同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1,402,611.15 元,占支出总
预算 78.42%,同比增加 397,157.07 元,增长 39.5%。
(二)社会保障和就业支出类科目 165,070.56 元,占支出总
预算 9.22%,同比增加 33,023.04 元,增长 25%。
(三)卫生健康支出类科目 81,503.59 元,占支出总预算
4.55%,同比增加 16,305.13 元,增长 25%。
(四)住房保障支出类科目 139,459.32 元,占支出总预算
7.8%,同比增加 40,423.68 元,增长 40%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1,788,644.62 元。收入包括:一
般公共预算拨款 1,788,644.62 元;支出包括:一般公共服务支出
1,402,611.15 元、社会保障和就业支出 165,070.56 元、卫生健康
支出 81,503.59 元、住房保障支出 139,459.32 元。财政拨款总收