-1-
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)
2024 年度单位决算
-2-
目 录
第一部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)概况
一、本单位职责
二、机构设置情
第二部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2024
年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2024
年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
-3-
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解
-4-
第一部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)概况
一、本单位职责
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)的主要职能是宣
传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果,
宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献,展示梧州市政协委
员履行职能的成果。征集、收藏研究、展示、利用人民政协的
文史资料(手稿、照片、书刊、音像)和书画作品开展文史资
料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动,编辑出版
文史资料期刊等。负责文史馆对外开放、讲解工作,对文史馆、
书画院进行管理、维护,对市、县政协专、兼职文史工作人员进
行培训、管理。负责市政协社情民意信息的收集整理和上报
作。负责市政协门户网站、办公资源管理(OA)系统提案管理
系统、政协委员履职管理系统、档案资料数据库、计算机设备、
网络系统、多媒体及音响系统等的建设管理和维护工作。
二、机构设置情况
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)是中国人民政治
协商会议梧州市委员会管理的相当正科级全额拨款、列为公益一
类事业单位,不单独设立职能科室,核定全额事业编制 11 名。
2024 12 31 日实有在职在编人数 8人,机关后勤服务聘用
人员 1人。
-5-
第二部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2024
年度单位决算报表
2024 年单位决算报表(此部分另附表格,见附件:梧州市
政协文史馆(梧州市政协信息中心)2024 年度单位决算公开附
表)
-6-
第三部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2024
年度单位决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入122.12万元,其中本年收入
121.59万元, 较2023年度决算数增加20.94万元,增长20.80%
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入121.59万元,为市本级财政
年拨付的资金。2023年度决算数增加20.94万元,增长20.80%
主要原因:2024年人员经费支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,增长0.00%
主要原因:本单位无政府性基金收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政
当年拨付的资金。2023年度决算数增加0.00万元,增长0.00%
主要原因:本单位无国有资本经营收入。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2023年度决算数0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单
位无事业收入。
5.营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。2023年度决算数增加0.00万元,
0.00%,主要原因:本单位无经营收入
-7-
6.他收入0.00元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。2023年度决算数增加
0.00万元,增0.00%,主要原因:本单位无其他收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”经营收入
“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。2023
年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位无非
财政拨款。
8.上年结转和结余0.52万元,为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
2023年度决算数减少0.52万元,下降100%主要原因是社会
险的及时支出。
(二)本单位2024年度总支出122.12 万元,其中本年支出
122.12万元, 较2023年度决算数增加21.47万元,增长21.33%
出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)98.34万元:主要用于政协事务方
面的支出,较2023年度决算数增加18.01万元,增长22.42%
要原因:2024年人员经费支出增加。
2.社会障和出(10.57 :主于机
业单位基本养老保险缴费方面的支出。2023 年度决算数增加
1.54 万元,增长 17.05%主要原因:2024 年人员基本养老保险
-8-
支出增加
3.卫生健康支(类)5.29 万元主要用于按国家政策规定
的为行政事业单位职工缴纳的社会医疗保险方面的基本支出。
2023 年度决算数增加 0.76 万元,增长 16.78%主要原因:2024
年人员社会医疗保险支出增加
4.住房保障支(类)7.92 万元主要用于按照国家政策规
定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。较 2023
度决算数增1.15 万元,增长 16.99%主要原因:2024 年人员
住房公积金支出增加。
5.余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少
0.01万元,下100 %,主要原因:利息收入转支出。
6.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。2023年度决算数减少0.52万元,
100.00%,主要原因:按计划及时支出有关费用。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2024年度一般公
共预算财政拨款支出122.122023年度决算数增加21.47
万元,增长21.33 %其中:基本支出 122.12万元,项目支出0.00
万元。
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2024 年度一
-9-
公共预算财政拨款支出年初预算为99.83万元,支出决算为122.12
万元,完成年初预算的122.33%
(一)一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)
年初预算为76.95万元,支出决算为98.34万元,完成年初预算的
127.80 %预算决算存有差异原因是:追加了人员经费。主要用
于政协事务、一般行政管理事务、事业运行等。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老缴费支出(项)年初预算为10.17
支出决算为10.57万元,完成年初预算的103.93%预算决算存
差异原因是2024年人员基本养老保险支出增加主要用于缴
事业单位职工基本养老保险。
(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)业单
位医疗(项)年初预算为5.09万元,支出决算为5.29万元,完成
年初预算的103.93%。预算决算存有差异原因是:2024年人员社
会医疗保险支出增加。主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为7.62万元,支出决算为7.92万元,完成年初预
103.94%。预算决算存有差异原因是:2024年人员住房公积金
支出增加。主要用于缴纳机关及事业单位职工住房公积金。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2024年度一般公
共预算财政拨款基本支出122.12万元,支出具体情况如下:
- 10 -
(1)工资福利支109.40万元,完成年初预算的125.91%
决算存有差异原因是:2024年人员经费支出增加。
(2)商品和服务支出12.72万元,成年初预算的98.30%
决算存有差异原因是:厉行节约,故没有100%支出。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2024年度政府性
基金支出0.00万元,2023年度决算数增加0.00万元增长0.00%
其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2024年度政府性
基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初
预算的0.00%
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2024年度国有资
本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出
0.00万元。
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2024年度国有资
本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完
成年初预算0.00%
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元完成
年初预算的0.00%比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%
要原因是:财政拨款无安排“三公经费。其中:因公出国(境)
- 11 -
费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,
公务接待费支出决0.00万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%
比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。原因是:财政没有安
排因公出国(境)费。全年使用财政拨款安排0.00个(局、办
镇)机关、0.00个所属单位出国团0.00个,参加其他单位组织
的出国团组0.00个,全年因公出国(境)团组共计0.00个,累计
0.00人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,其中:
公务购置0.00,完年初0.00%
年增加0.00万元,原因是财政没有安排公务用车购置费用。购置
0.00辆公务用车,主要用于机要文件交换、市内因公出行等。
公务用车运行费支出0.00万元成年预算0.00%,比
上年决算数增加0.00万元。原因是:财政没有安排公务用车购置
费拨款。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研等
有关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费保险费等。2024
年梧州市政协文史(梧州市政协信息中心)及所属单位开支财
政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支0.00万元,
平均每辆车0.00万元。
(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%
比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:财政没有安排
- 12 -
公务接待费拨款。国内公务接待批次0.00次,人次0.00次,(境)
外公务接待批次0.00次,人次0.00次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出
(三)国有资产占用情况说明。
截至20241231日,本单位共有车辆0.00辆,其中:副部
(省)级领导干部用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆,机要通
信用0.00辆、保障0.00执法用车0.00辆、
种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆,单位价值50万元以上
通用设备0.00(套单位价值100万元以上设备(不含车辆)
0.00台(套)
八、预算绩效管理工作开展情况。
本单位无项目支出,未开展项目支出绩效自评和部门评价。
- 13 -
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款
收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年
支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支
缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
- 14 -
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”
费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出(境)
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出(境)费反映
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。