中,基本支出预算 1260731.24 元,占支出总预算的 100%,同
比增加 262420.56 元,增长 26.29 %。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 988580.41 元,占支出总预
算78.41%,同比增加 219078.23 元,增长 28.47%。
(二)社会保障和就业支出类科目 115438.08 元,占支出总
预算 9.16%,同比增加 13783.04 元,增长 13.56%。
(三)卫生健康支出类科目 57717.55 元,占支出总预算
4.58%,同比增加 6805.37 元,增长 13.37 %。
(四)住房保障支出类科目 98995.20 元,占支出总预算
7.85%,同比增加 22753.92 元,增长 29.84%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1260731.24 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1260731.24 元;支出包括:一般公共服务支
出988580.41 元、社会保障和就业支出 115438.08 元、卫生健
康支出 57717.55 元、住房保障支出 98995.20 元,财政拨款总
收支较上年增长 26.29 %,主要原因是在职人员工资调整引起预
算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1260731.24 元,较上年增
长26.29%。其中:基本支出 1260731.24 元,项目支出 0元,
具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 988580.41 元,其中:基本支出 988580.41 元,项