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梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)
2025 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
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目 录
第一部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)概况
一、主要职责
二、机构设置情
三、人员构成情况
第二部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2025
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2025
年单位预算报表(详见附件)
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一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11 表)
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第一部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)概况
一、主要职责
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)的主要职能是宣
传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果,
宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献,展示梧州市政协委
员履行职能的成果。征集、收藏、研究、展示利用人民政协的
文史资料(手稿、照片书刊音像)和书画作品开展文史资
料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流活动,编辑出版
文史资料期刊等。负责文史馆对外开放、讲解工作,对文史馆、
书画院进行管理、维护,对市县政协专兼职文史工作人员进
行培训、管理。负责市政协社情民意信息的收集、整理和上报
作。负责市政协门户网站、办公资源管(OA)系统、提案管理
系统、政协委员履职管理系统、档案资料数据库、计算机设备、
网络系统、多媒体及音响系统等的建设管理和维护工作。
二、机构设置情况
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)是梧州市政协办
公室管理的相当正科级全额拨款列为公益一类事业单位,不单
独设立职能科室。
三、人员构成情况
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)是梧州市政协办
公室管理的相当正科级全额拨款事业单位,编制总数 11 名。
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2024 12 31 日实有在职在编人数 8人,其他聘用人员在
职实有人数 1人。
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第二部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)
2025 年单位预算三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说
2025 年收支总预1260731.24 同比增加 262420.56
元,增长 26.29 %。其中:本年收入预算 1260731.24 ,同
增加 262420.56 增长 26.29 %收入包括一般公共预算拨
款;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出 。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:在职人员
工资调整引起预算增加。
二、单位收入预算总体情况说
2025 年收入总预1260731.24 元,同比增加 262420.56
,26.29 %1260731.24
262420.56 ,增长 26.29 %其中:
(一)一般公共预算拨款 1260731.24 元,占收入总预算的
100%,同比增加 262420.56 ,增长 26.29 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预1260731.24 元,较上年增长 26.29%
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中,基本支出预算 1260731.24 ,占支出总预算的 100%,同
比增加 262420.56 元,增长 26.29 %其中
(一)一般公共服务支出类科目 988580.41 占支出总预
78.41%,同比增加 219078.23 元,增长 28.47%
(二)社会保障和就业支出类科目 115438.08 元,占支出总
预算 9.16%,同比增加 13783.04 元,增长 13.56%
(三)卫生健康支出类科目 57717.55 元,占支出总预算
4.58%,同比增加 6805.37 元,增长 13.37 %
(四)住房保障支出类科目 98995.20 元,占支出总预算
7.85%,同比增加 22753.92 元,增长 29.84%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 1260731.24 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1260731.24 元;支出包括:一般公共服务支
988580.41 元、社会保障和就业支出 115438.08 元、卫生健
57717.55 元、住房保障支出 98995.20
收支较上年增长 26.29 %主要原因是在职人员工资调整引起预
算增加。
五、一般公共预算支出情况说
2025 年本年一般公共预算支出 1260731.24 元,较上年增
26.29%。其中:基本支出 1260731.24 元,项目支出 0元,
具体支出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 988580.41 元,其中:基本支988580.41 元,
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目支出 0元。主要用于人员的工资,办公等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 115438.08 元。主要用
于支付人员养老保险费用。
事业单位医疗支出 57717.55 元,主要用于支付人员医疗保
险费用。
住房公积金支出 98995.20 元,主要用于支付人员住房公积
金费用。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 1260731.24
100%,同比增加 262420.56 元,增长 26.29 %其中:
工资福利支出预算 1179931.08 元,占基本支出预算 93.59 %
同比增加 311006.52 元,增长 35.79%主要原因是在职人员工
资调整及聘用人员支出类别调整引起预算增加。
商品和服务支出预80800.16 元,占基本支出预算 6.41%
同比减少 48585.96 元,下降 37.55%主要原因是聘用人员支出
类别调整引起预算减少。
2. 项目支出 0元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1260731.24 元,较上
年增长 26.29 %。其中:
人员经费 1179931.08 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
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职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费
住房公积金、其他工资福利支出。较上年增长 28.59%要原
因是在职人员工资调整及聘用人员支出类别调整。
公用经费 80800.16 元,主要包括:办公费、印刷费、水费
电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、议费、培训费、公务
接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费其他交通费用、
其他商品服务和支出。较上年增加 0.13 %,主要原因是在职人
员工资调整引起经费预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说
(一)2025 年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0同比
无变化其中
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化 。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二2025 年一般公共预算资金安排的经费预算情
况。
2025 年一般公共预算安排的三公0
比无变化。
其中:
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1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费预算安排情况说明。
本单位事业运行经费财政拨款预算 80800.16 元。
本单位为事业单位,事业运行经费总预算安排 80800.16 元,
其中:基本支出预算 80800.16 元,项目支出预算 0元,同比增
105.12 元,增长 0.13%。主要原因是在职人员工资调整引起
经费预算增加。主要用于人员经费、办公费、印刷费、水电费、
培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类
采购三种类型。其中:货物类采购0元,占政府采购预算0%
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程类0元,占政府采购预算0%务类0占政
购预算0%
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆 0辆,其中:一般公务用车0辆、般执法执
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合计5950元,其中:1.
地、房屋及构筑物0元。2. 通用设1150元。3. 专用设备0元。
4. 文物和陈列0元。5 .图书档案0元,6. 家具、用具、装具等
4800元。
(四)预算绩效目标情况说明。
我单位 2025 年单位预算无项目支出预算。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上财政拨款收事业收入事业
单位经营收等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服
务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水
电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
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护费以及其他费用
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购
及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公职
人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
上述报表详见附件