定的为行政事业单位职工缴纳的社会医疗保险方面的基本支出。
较2021 年度决算数增加 0.95 万元,增长 34.2%,主要原因
是 2022 年人员增加,社会医疗保险缴费缴费基数上升,支出增
加。
4.住房保障支出(类)5.21 万元:主要用于按照国家政策
规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。较 2021
年度决算数增加 0.88 万元,增长 20.3%,主要原因是 2022 年
人员增加,住房公积金支出增加。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴
纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加(减
少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无。
6.年末结转和结余0.94万元,为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.01万元,下
降1.1%,主要原因是医疗保险及住房公积金结转到下一年支出。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2022 年度一般
公共预算财政拨款支出92.5万元,较2021年度决算数增加35.56
万元,增长62.4 %。其中:基本支出 92.5 万元,项目支出0万
元。
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2022 年度一般
公共预算财政拨款支出年初预算为46.54万元,支出决算为92.5