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梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)
2022 年度单位决
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目 录
第一部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)概况
一、本单位职责
二、机构设置情
三、编制现状、人员构成
第二部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2022
年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2022
年度单位决算情况说明
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一、2022 年度收入支出决算总体情况
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解
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第一部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)概况
一、单位职责
市政协文史馆(市政协信息中心)的主要职能是宣传和
展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果,
宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献,展示梧州市政
协委员履行职能的成果。征集、收藏、研究、展示、利用人
民政协的文史资料(手稿、照片、书刊、音像)和书画作品。
开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流
活动,编辑出版文史资料期刊等。负责文史馆对外开放、讲
解工作,对文史馆、书画院进行管理、维护,对市、县政协
专、兼职文史工作人员进行培训、管理。负责市政协社情民
意信息的收集、整理和上报工作。负责市政协门户网站、办
公资源管理(OA)系统、提案管理系统、政协委员履职管理
系统、档案资料数据库、计算机设备、网络系统、多媒体及
音响系统等的建设管理和维护工作。
二、机构设置
市政协文史馆(市政协信息中心)是市政协办公室管理
的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位,不单独设
立职能科室。
三、编制现状、人员构成
市政协文史馆(市政协信息中心)是市政协办公室管理
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的相当正科级全额拨款事业单位,全额事业编制 8 名。2022
12 31 日实有在职在编人数 8 人,机关后勤服务聘用人
员 1 人。
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第二部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)
2022 年度单位决算报
(此部分另附表格,挂报告尾部)
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第三部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2022
年度单位决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情
202292.09
92.09万元, 较2021年度决算数增加34.21万元,增长59.1 %。
入具体情况如下。
1.一般公共预算财拨款收入92.09万元,为市本财政
年拨付的资金。较2021年度决算数增加34.21万元,增长59.1%,
主要原因是是2022年人员增加,公用支出和人员经费支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年
拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少) 0万元增长(下
降)0 %,主要原因是无。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元为市本级财政当
年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少) 万元,增长(下
降) %,主要原因是无。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要
原因是无。
5.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少0万元,
增长(下降)0 %,主要原因是无。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业
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收入”“经营收入”之外取得的收入如:较2021年度决算数增
加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年
的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”
不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余
弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加(减少)0
万元,增长(下降)0%,主要原因是无
8.上年结转和结余0.94 万元为以前年度支预算因客
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2021年度决算数减少0.01万元,下降1.1 %,主要原因是医保
保险及住房公积金结转到下一年支出。
(二)本单位2022年度总支出92.5 万元,其中本年支出92.5
万元, 较2021年度决算数增加34.61万元,增长59.8 %。支出
体情况如下
1.一般公共服务支(类)77.08元:主要用于政协
方面的支出,较2021年度决算数增加32.99万元,增长74.8 %,
主要原因是2022年人员增加和外出调研增加。
2社会保障和就业支出(类)6.48 万元:主要用于机关事
业单位基本养老保险缴费方面的支出2021 年度决算数增加
0.73 万元,增长 12.7%,主要原因是 2022 年人员增加,基本
养老保险缴费缴费基数上升,支出增加
3卫生健康支出(类3.73 万元:主要用于按国家政策规
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定的为行政事业单位职工缴纳的社会医疗保险方面的基本支出。
2021 年度决算数增加 0.95 34.2%
是 2022 年人员增加,社会医疗保险缴费缴费基数上升,支出增
加。
4住房保障支出(类5.21 万元:主要用于按照国家政策
规定比例为行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。2021
年度决算数增加 0.88 万元,增长 20.3%,主要原因是 2022 年
人员增加,住房公积金支出增加
5.余分0万元,事业位按定提取的专用余、
纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加(减
少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无
6.年末结转和结余0.94万元,为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金较2021年度决算数减少0.01万元,
降1.1%,主要原因是医疗保险及住房公积金结转到下一年支出。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2022 年度一般
公共预算财政拨款支出92.5万元,较2021年度决算增加35.56
万元,增长62.4 %。其中:基本支出 92.5 万元,项目支出0万
元。
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2022 年度一般
公共预算财政拨款支出年初预算为46.54万元,支出决算为92.5
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万元,完成年初预算的198.8%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为36.44万元,支
出决算为77.08万元,完成年初预算的211.5 %。预算决算产生差
异的原因:追加了人员经费。主要用于政协事务、一般行政管理事
务、事业运行等。
事业运行支出77.08万元,主要用于保障事业单位日常运转
的基本支出,较年初预算数增加40.64万元,主要是日常运转
社保缴费基数调整以及人员增加
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为4.48 万元,
支出决算为6.48万元,完成年初预算的144.9 %。支出具体情况
如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出9.16万元,主要用于按
规定缴纳事业单位职工基本养老保险,较年初预算数增加4.68
万元,主要原因是养老缴费基数调整提高,所以追加了4.68万元
经费。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为2.25万元,支出
算为3.73万元,完成年初预算的166.2%。支出具体情况如下:
事业单位医疗3.73万元,主要用于缴纳事业单位职工医疗
险,较年初预算数增加1.48万元,主要原因是事业单位医疗缴费
基数提高,所以追加了1.48万元经费。
(四)住房保障支出(类)年初预算为3.36万元支出决算
为5.21万元,完成年初预算的155.1 %。支出具体情况如下:
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住房公积金5.21万元,主要用于缴纳机关及事业单位职工住
房公积金,较年初预算数增加1.85万元,主要原因是公积金缴费
基数提高及新增人员,所以追加了1.85万元经费。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
2022年度一般共预算政拨款基本支出92.50万元,
具体情况如下:
(一)工资福利支出82.07万元完成年初预算的100 %。
存在预算差异。
(二)商品和服务支出10.44万元,完成年初预算的100 %。
不存在预算差异。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2022年度无政府
性基金收入,也没有政府性基金支出,与上年对比无增减变化,
与预算对比无增减变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2022年度无国有
资本经营预算收入也无国有资本经营支出与上年对比无增减
变化,与预算对比无增减变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,与年初
预算相符。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用
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车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算相符,比
上年增减 0 万元全年使用财政拨款安排梧州市政协文史馆
州市政协信息中心所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织
的出国团组0个,全年因公出国境)组共计0个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0 万元,与年初预算相符公务用车运行
支出 0 万元,与年初预算相符,2022年,梧州市政协文史馆(梧
州市政协信息中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,
全年运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0元,与年初预算相符。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位是全额事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价
值100万元以上设备(不含车辆) 0台(套)。
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八、预算绩效管理工作开展情况。
本单位无项目支出,未开展项目支出绩效自评和部门评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年“财政拨款
收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年
支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支
缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
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九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公
费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国境)费、
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出(境)费反
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。