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梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)
2023 年单位预算及三公费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)
概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)
2023 年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)
2023 年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、年度预算项目绩效目标公开
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)的主要职能
是宣传和展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及
实践成果,宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献,
示梧州市政协委员履行职能的成果。征集、收藏、研究、展
示、利用人民政协的文史资料(手稿、照片、书刊、音像)
和书画作品开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学
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术研究和交流活动编辑出版文史资料期刊等。负责文史馆
对外开放、讲解工作,对文史馆、书画院进行管理、维护,
对市、县政协专、兼职文史工作人员进行培训、管理
二、机构设置情况
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)是市政协办
公室管理的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位。
核定事业编制 8 名。
三、人员构成情况
梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)是梧州市政
协办公室管理的相当正科级全额拨款事业单位,2022 年 12
月 31 日实有在职在编人数 8 人,其他聘用人员 1 人。
第二部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)
2023 年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预943704.77 元,同比增加 478330.02
元,增长 102.78%其中:本年收入预算 943704.77 元,
比增加 478330.02 元,增长 102.78%上年结转结0
收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加一是干
部晋升或职级晋升,根据规定提高了社保和公积金等缴费
数;二是增加了人员;使收入预算总体有所增加
二、单位收入总体预算情况说明
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2023 年 收 入 总 预 算 943704.77 元 , 同 比 增 加
478330.02 ,,增长 102.78%。本年收入预算 943704.77
元,同比增加 478330.02 ,增长 102.78%上年结转结0
元。其中
(一)一般公共预算拨款 943704.77 元,占收入总预算
100%,同比增加 478330.02 元,增长 102.78%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 943704.77 元,其中,基本支出
943704.77 元,占支出总预算的 100% ,同比增加
512630.02 增长 118.92%项目支出预算 0元,占支出
总预算的 0%,同比减少 34300 元,下降 100%
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 740457.07 元,占支出
总预算 78.46%,同比增加 376019.76 元,增长 103.18%
90263.04 ,占
出总预算 9.56%,同比增加 45437.44 元,增长 101.36%
45287.38
4.8%,同比增加 22794.74 元,增长 101.34%
67697.28
7.17%,同比增加 34078.08 元,增长 101.36%
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四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 943704.77 元。收入包括:
一般公共预算拨款 943704.77 元;支出包括:一般公共服务
支出 740457.07 元、社会保障和就业支出 90263.04 元、卫
生健康支出 45287.38 元、住房保障支出 67697.28 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 943704.77 元,
中:基本支出 943704.77 元,项目支出 0元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 740457.07 元,其中:基本支出 740457.07 元,
项目支0元。主要用于保障事业单位运行,用于购买办公
物品和服务的各项支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 90263.04 元,其中:
基本支出 90263.04 元,项目支出 0元。主要用于为单位职
工缴纳单位部分养老保险。
事业单位医疗 45287.38 其中:基本支出 45287.38
元,项目支出 0元。主要用于为单位职工缴纳单位部分医疗
保险。
住房公积金 67697.28 元,其中:基本支出 67697.28 元,
项目支出 0元。主要用于为单位职工缴纳单位部分公积金
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预943704.77 元,占一般公共预算支出的
100%,同比增加 512630.02 元,增长 118.92%其中:
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工资福利支出预算 814700.71 元,占基本支出预算
86.33%,同比增加 423625.96 元,增长 108.32%
商品和服务支出预算 129004.06 元,占基本支出预
13.67%同比增加 89004.06 元,增长 222.51%
2. 项目支0元,占一般公共预算支出的 0%,同比减
34300 ,下降 100%。其中:
工资福利支出预算 0占项目支出预算 0%同比无变
化。
商品和服务支出预0元,占项目支出预算 0%比减
34300 元,下降 100%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 943704.77 其中:
人员经费 863009.73 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
80695.04 元,主要包括:办公费、委托业务
费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2023 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变主要原因是
本单位暂无公务接待开支
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3. 公务用车费预算 0元,同比无变化 。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
主要原因是公务用车改革后,车辆及维护费由机关后勤服务
中心管理。
2公务用车购置费 0元,同比无变化主要原因是公
务用车改革后,车辆及维护费由机关后勤服务中心管理。
(二)2023 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。其中,当年预算资金安排的“三公”经费支出
预算 0,同比无变化;上年结转结余资金安排的“三公
经费支出 0元。其中
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0同比无变化。其中,当年一般公
共预算资金安排的“三公经费支出预算 0元,同比无变化;
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。具
体是:
1公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。主要
原因是公务用车改革后,车辆及维护费由机关后勤服务中心
管理。
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2公务用车购置预算 0同比无变化。主要原因是
本年度无公务用车购置计划。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
80695.04 基本
出预算 80695.04 项目支出预算 0元,同比增加 6395.04
元,增8.61%主要原因是人员增加,公用经费增加。
要用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用
经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算 0元,同比无变化其中:政府
集中采购预算 0占政府采购预算的 0%,同比无变化
分散采购 0元,占政府采购预算的 0%,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购
预算 0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采
0元,占政府采购预算 0%
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
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用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至20221231日,资产原值合计5950元,其中:1.
土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备11503. 专用设备
0元。4. 文物和陈列品05 .图书档案0元,6. 家具、用具、
装具等4800元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 预算,其
运转类和特定目标类项目)0个。相关绩效目标情况详见单
位预算公开表 10 表。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
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6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件