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2023 年 收 入 总 预 算 943704.77 元 , 同 比 增 加
478330.02 元,,增长 102.78%。本年收入预算 943704.77
元,同比增加 478330.02 元,增长 102.78%;上年结转结余 0
元。其中:
(一)一般公共预算拨款 943704.77 元,占收入总预算
的100%,同比增加 478330.02 元,增长 102.78%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 943704.77 元,其中,基本支出预
算943704.77 元,占支出总预算的 100% ,同比增加
512630.02 元,增长 118.92%;项目支出预算 0元,占支出
总预算的 0%,同比减少 34300 元,下降 100%。
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 740457.07 元,占支出
总预算 78.46%,同比增加 376019.76 元,增长 103.18%。
(二)社会保障和就业支出类科目 90263.04 元,占支
出总预算 9.56%,同比增加 45437.44 元,增长 101.36%。
(三)卫生健康支出类科目 45287.38 元,占支出总预
算4.8%,同比增加 22794.74 元,增长 101.34%。
(四)住房保障支出类科目 67697.28 元,占支出总预
算7.17%,同比增加 34078.08 元,增长 101.36%。