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梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)
概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)
单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)
2022 年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
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三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
市政协文史馆(市政协信息中心)的主要职能是宣传
展示中国共产党的多党合作和政治协商制度及其实践成果,
宣传和展示人民政协的光辉历程和历史贡献,展示梧州市政
协委员履行职能的成果。征集、收藏、研究、展示、利用人
民政协的文史资料(手稿、照片、书刊、音像)和书画作品。
开展文史资料、政协理论、政协文化方面的学术研究和交流
活动,编辑出版文史资料期刊等。负责文史馆对外开放、讲
解工作,对文史馆、书画院进行管理、维护,对市、县政协
专、兼职文史工作人员进行培训、管理
二、机构设置情况
市政协文史馆(市政协信息中心)是市政协办公室管
的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位。
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三、人员构成情况
市政协文史馆(市政协信息中心)是市政协办公室管理
的相当正科级全额拨款事业单位全额事业编制 8名。2021
12 31 日实有在职在编人数 4人,机关后勤服务聘用人
1人。
第二部分:梧州市政协文史馆(梧州市政协信息中心)
2022 年单位预算三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
2022 年收支总预算 465374.75 元,同比减少 59762.96
元,下降 11.38 %收入包括:般公共预算拨款 465374.75
元、府性基金预算拨款 0元、财政专户管理资金收入 0元、
事业收入 0元、事业单位经营收0元;支出包括:一般公
364437.31 44825.60
元、卫生健康支出 22492.64 住房保障支出 33619.20 元。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是疫情
因,对外调研、外出走访活动减少;二是压减了部分预算;
使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 465374.75 元,同比减少 59762.96
元,下降 11.38 %。其中:
( 一 ) 一 般 公共 预 算 拨 款 465374.75 元 , 同 比 减 少
59762.96 元,下降 11.38 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
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(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无变
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 465374.75 元,其中,基本支出预
431074.75 元,占支出总预算的 92.63% , 同 比 减 少
5653.96 元,下降 1.29%项目支出预算 34300 元,占支出
总预算的 7.37%同比减少 54109 元,下降 61.20 %其中:
364437.31
出总预算 78.31%,同比减少 59020.11 元,下降 13.94%
(二)社会保障和就业支出类科目 44825.60
出总预算 9.63%,同比减少 491.52 元,下1.08%
(三)卫生健康支出类科目 22492.64 元,占支出总预
4.83%,同比增加 117.31 元,增长 0.52%
(四)住房保障支出类科目 33619.20 元,占支出总预
7.22%,同比减少 368.64 元,下降 1.08%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 465374.75 收入包括:
一般公共预算拨款 465374.75 元;出包括:一般公共服务
364437.31 元、社会保障和就业支出 44825.60
生健康支出 22492.64 元、住房保障支出 33619.20 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 465374.75 ,其中:
基本支431074.75 元,项目支34300 元,具体支出预算
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如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运364437.31 元,其中基本支出 330137.31 元,
项目支出 34300 主要用于保障事业单位运行用于购买
办公物品和服务的各项资金。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 44825.60 元,其中:
基本支出 44825.60 元,项目支出 0元。主要用于为职工缴
纳单位部分养老保险。
事业单位医疗 22492.64 元,其中:基本支出 22492.64
元,项目支出 0元。主要用于为职工缴纳单位部分医疗保险
住房公积金 33619.20 元,其中基本支33619.20 元,
项目支出 0元。主要用于为职工缴纳单位部分住房公积金
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 431074.75 占一般公共预算支出的
92.63%,同比减少 5653.96 元,下降 1.29 %。其中:
工 资 福 利 支 出预 算 391074.75 元 , 占 基 本支 出 预 算
90.72%,同比减少 5653.96 元,下降 1.43%
商品和服务支出预算 40000 占基本支出预算 9.28%
2. 项目支34300 元,占一般公共预算支出的 7.37%
同比减少 54109 ,下降 61.20%。其中:
工资福利支出预算 0元,占项目支出预算 0%
商品和服务支出预算 34300 ,占项目支出预算 100%
同比减少 54109 元,下降 61.20%
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2022 年一般公共预算基本支出 431074.75 元,其中:
人员经391074.75 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金
公用经费 40000 主要包括办公费、工会经费、
他商品和服务支出
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 年单位预算全口安排费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0
其中:
1. 因公出国(境)经费支出预0元,同比减少 0元,
下降 0%
2. 公务接待费支出预算 0同比减少 0元,下降 0%
减少主要原因是暂无公务接待开支。
3. 公务用车费预算 0元,同比减少 0元, 下降 0 %
其中:
100
元,下降 0%,减少主要原因是本单位无公务用车。
2)公务用车购置费 0元,同比减少 0元,下降 0%
减少主要原因是无公务用车购置计划。
(二2022 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
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2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比减少 0元,下降 0%。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比减少 0
下降 0%。减少的主要原因是根据财政局统一要求,各部门
一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入单位预算,执
行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0同比减0元,下降 0%。减
的主要原因是本单位暂无公务接待支出
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比减少 0,下
0%。具体是:
公务用车运行维护费预算 0元,同比减少 0元,0 %
减少主要原因是本单位无公务用车。
2公务用车购置预算 0元,同比减少 0元,下降 0%
减少主要原因是本单位无公务用车购置计划。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 74300
54109 元,同比下降 42.14%。其中:基本支出 40000 元;
项目支出 34300 元。包括:商品和服务支出 40000 元。主
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要用于事业单位按市本级公用经费开支标准安排的办公费
差旅费、委托业务费、工会经费其他商品和服务支出等日
常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0元,同比减少 0元,下降 0%
按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,财政专户管
理的资金安排 0元。按采购项目类型划分集中采购 0元,
其中:物类采购 0工程类采0元、服务类采购 0元;
分散采购 0元,其中:货物类采购 0元、工程类采购 0元、
服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至20211231日,资产原值合计5950元,其中:1.
土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备1150元。3. 专用设备
0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元,6. 家具、用具、
装具等4800元。
(四)预算绩效说明。
机关所属事业单位 5个绩效项目,分别是:在职在编人
员经费项目 391074.75 ,定额公用经费(办公经费)项目
19516.80 元、定额商品和服务支出中工会经费项目 4483.20
元、机关事业单位伙食补助项目 16000 元、专项公用经费(日
常运转)项34300 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
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2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入
事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
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维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件