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7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是事业
单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决
算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有非财政拨款结
余。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较
2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是部分项目已在
本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。
(二)本单位2024年度总支出64.22万元,其中本年支出
64.22万元,较2023年度决算数增加12.91万元,增长25.16%。支
出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201类)52.79万元:主要用于基本工
资、津贴补贴、绩效、工会经费、开展立法调研差旅费等。较2023
年度决算数增加12.52万元,增长31.09%,主要原因是在职人员
工资调整引起人员类经费增加。
2.社会保障和就业支出(208 类)5.09 万元:主要用于单位
在职职工基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加 0.18
万元,增长 3.67%,主要原因是:在职人员工资调整引起了职工
基本养老保险缴费支出增加。
3.卫生健康支出(210 类)2.52 万元:主要用于单位在职职
工医疗保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加 0.07 万元,增长