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2025 年支出总预算 708979.66 元,同比增加 125823.68
元,增长 21.58%。其中,基本支出预算 684079.66 元,占支
出总预算的 96.49%,同比增加 125823.68 元,增长 22.54%;
项目支出预算 24900 元,占支出总预算的 3.51%,同比无变
化。
(一)一般公共服务支出类科目 564873.65 元,占支出
总预算 79.67%,同比增加 96010.35 元,增长 20.48%。
(二)社会保障和就业支出类科目 61297.92 元,占支
出总预算 8.65%,同比增加 10359.68 元,增长 20.34%。
(三)卫生健康支出类科目 30625.85 元,占支出总预
算4.32%,同比增加 5475.09 元,增长 21.77%。
(四)住房保障支出类科目 52182.24 元,占支出总预
算7.36%,同比增加 13978.56 元,增长 36.59%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 708979.66 元。收入包括:
一般公共预算拨款 708979.66 元。支出包括:一般公共服务
支出 564873.65 元、社会保障和就业支出 61297.92 元、卫
生健康支出 30625.85 元、住房保障支出 52182.24 元。财政
拨款总收支较上年增长 21.58%,主要原因是在职人员工资
和五险一金调整引起人员类经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 708979.66 元,同比增
加125823.68 元,增长 21.58%。其中:基本支出 684079.66
元,项目支出 24900 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别: