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梧州市人大常委会法制研究中心 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市人大常委会法制研究中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市人大常委会法制研究中心单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市人大常委会法制研究中心 2022
位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)负责我市地方性法规立项的研究工作,协助征集
市人大常委会五年立法规划、年度立法计划项目建议,并对立
法项目建议进行调研,提交调研报,为我市地方性法规提供
决策参考。
(二)研究和评估我市地方性法规草案中制度设计的可
行性、出台时机、实际的社会效果和可能出现的问,出具评
估意见书。
(三)参与研究地方性法规的起草、论证,提出修
改意见。
(四)协助市人大常委会相关部门审议地方性法规草案,
并在地方性法规案提请表决前,就法规案出台的时机、实际
果、社会风险等进行预测和研判,向常委会提交表决前评估
告。
(五)协助做好地方性法规的报批工作
(六)协助市人大常委会相关部门开展地方性法规的公
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布和颁布施行新闻发布会及其他宣传工作。
(七)协助做好地方性法规的汇编工作
(八)草拟本市地方性法规解释草案,参与研究本市地方
性法规咨询答复。
(九)参与立法后评估工作,研究地方性法规的拟保留
修改或者废止意见
(十)协助做好报市人大常委会备案的规范性文件审查
工作。
(十一)协助做好市人大常委会和主任会议交办的其他
事项。
二、机构设置情况
梧州市人大常委会法制研究中心为市人大常委会办公室
管理的相当正科级全额拨款、公益一类事业单位。
三、人员构成情况
梧州市人大常委会法制研究中心核定全额事业编制 5 名,
其中:主任(正科长级)1 名、副主任(副科长级)1 名。其中,
全额事业在职在编 2 人,其他聘用人员 1 人。
第二部分:梧州市人大常委会法制研究中心 2022 年单
位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 291043.57 75278.4
20.55%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包
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括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支
出、住房保障支出
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一
减少住房保障支出;二是项目经费被压缩。使收入预算总体
有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 291043.57 75278.4
,下降 20.55%。其中:
(一)般公共预算拨款 291043.57 占收入总预算
100%,同比减少 75278.4 元,下降 20.55%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 291043.57 元,其中,基本支出预
251443.57 元 , 占 支 出 总 预 算 的 86.39% 同 比 减 少
28276.4 10.11%39600
出总预算的 13.61%,同比减少 47002 元,下降 54.27%
其中:
(一)般公共服务支出类科目 239891.31 元,支出
总预算 82.42%,同比减少 73047.33 元,下降 23.34%
(二)社会保障和就业支出类科目 22717.44
出总预算 7.81%,同比减少 954.24 元,下降 4.03%
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(三)卫生健康支出类科11396.74 元,占支出总预
3.92%,同比减少 561.15 元,下降 4.69%
(四)住房保障支出类科17038.08 元,占支出总预
5.85%,同比减少 715.68 元,下降 4.03%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 291043.57 收入包括:
一般公共预算拨款 291043.57 元。出包括:般公共服
239891.31 元、社会保障和就业支出 22717.44
生健康支出 11396.74 元、住房保障支出 17038.08 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 291043.57 ,其中:
基本支251443.57 元,目支出 39600 元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 239891.31 元,其中基本支出 200291.31 元,
项目支出 39600 元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效、
工会经费、办公费、委托业务费、开展立法调研差旅费,购
买办公设备费用等
事业单位基本养老保险缴费支出 22717.44 其中基本
22717.44 元,项目支出是 0元。主要用于单位在职职
工基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗支出 11396.74 元,其中:基本支出
11396.74 元,项目支出是 0元。主要用于单位在职职工医疗
保险缴费支出。
事业单位住房公积金支17038.08 元,其中:基本支出
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17038.08 元,项目支出是 0元。主要用于单位在职职工住房
公积金缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 251443.57 占一般公共预算支出的
86.39%,同比减少 28276.4 元,下降 10.11%
其中:
184140.53
73.23%,同比减少 65579.44 元,下降 26.26%
商品和服务支出预67303.04 元,占基本支出预算
26.77%同比增加 37303.04 元,增长 124.34%
2. 项目支39600 元,占一般公共预算支出的 13.61%
同比减少 47002 元,下降 24.27%
其中:
商品和服务支出预算 25000 元,占项目支出预算 63.13%
同比减少 15932.4 元,下降 38.92%
资本性支出预算 14600 元,占项目支出预算 36.87%
同比增加 14600 元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 251443.57 元,其中:
230748.53 元,占基本支出预算 91.77%
要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机
关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。
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20695.04 元,占基本支出预算 8.23%
包括:办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 单位预算全口径安排的三公经费预算
况。
2022 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变化
其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元。
2)公务用车购置费 0元。
(二2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预0元,
同比无变化。具体是:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
具体是:
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1)公务用车运行维护费预算 00
2)公务用车购置预0元。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
位事费财67303.04 位事
业运行经费总预算安67303.04 元,其中:基本支出预算
67303.04 03629.36
下降 5.12%主要原因是委托业务费增加。主要用于办公费、
差旅费、委托业务费、工会经费其他商品和服务支出等日
常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 14600 3400
18.89%按采购资金类型划分,一般公共预算拨款
14600 元,财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型
14600 元,其中:货物类采购 14600
工程类采0元、服务类采购 0元;分散采购 0元,其中:
货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至20211231日,资产原值合计18000,其中:
1.土地、房屋及构筑物02. 通用设3400元。3. 用设
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0元。4. 文物和陈列品05 .图书档案06. 家具、
具、装具等14600
(四)预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目(含基本支出)20个,项目涉
及金额291043.57元,全部项目(含基本支出)均制定了绩
效目标。其中:其他运转类项目2个,分别是:办公设备购
项目14600元,立法经费项目25000元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
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管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
第四部分:2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件