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梧州市人大常委会法制研究中心 2021
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市人大常委会法制研究中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
四、年度主要工作任务
第二部分:梧州市人大常委会法制研究中心单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市人大常委会法制研究中心 2021
位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
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三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)负责我市地方性法规立项的研究工作,协助征集
市人大常委会五年立法规划、年度立法计划项目建议,并对立
法项目建议进行调研,提交调研报,为我市地方性法规提供
决策参考。
(二)研究和评估我市地方性法规草案中制度设计的可
行性、出台时机、实际的社会效果和可能出现的问,出具评
估意见书。
(三)参与研究地方性法规的起草、论证,提出修
改意见。
(四)协助市人大常委会相关部门审议地方性法规草案,
并在地方性法规案提请表决前,就法规案出台的时机、实际
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果、社会风险等进行预测和研判,向常委会提交表决前评估
告。
(五)协助做好地方性法规的报批工作
(六)协助市人大常委会相关部门开展地方性法规的公
布和颁布施行新闻发布会及其他宣传工作。
(七)协助做好地方性法规的汇编工作
(八)草拟本市地方性法规解释草案,参与研究本市地方
性法规咨询答复。
(九)参与立法后评估工作,研究地方性法规的拟保留
修改或者废止意见
(十)协助做好报市人大常委会备案的规范性文件审查
工作。
(十一)协助做好市人大常委会和主任会议交办的其他
事项。
二、机构设置情况
梧州市人大常委会法制研究中心为市人大常委会办公
管理的相当正科级全额拨款、公益一类事业单位。
三、人员构成情况
梧州市人大常委会法制研究中心核定全额事业编制 5 名,
其中:主任(正科长级)1 名、副主任(副科长级)1 名。其中,
全额事业在职在编 3 人,其他聘用人员 1 人。
第二部分:梧州市人大常委会法制研究中2021 年单
位预算及三公经费预算情况说明
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一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 366321.97 元。本单位是 2020 年新
成立的事业单位,无上年度数据相对比。收入包括:一般公
共预算拨款;支出包括:事业运行、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预366321.97 元。其中:
(一)一般公共预算拨366321.97 元,占收入总预
100 %单位2020 的事上年
数据相对比
2020 年新成立的事业单位,无上年度数据相对比。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,本单位是 2020
年新成立的事业单位,无上年度数据相对比。
2020 年新成立的
事业单位,无上年度数据相对比。
2020
新成立的事业单位,无上年度数据相对比。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 366321.97 其中,基本支出预算
279719.97 元,占支出总预算的 76%项目支出预算 86602
元,占支出总预算24%其中:
(一)一般公共服务支出类科目 312938.64 占支出
总预85%。本单位2020 年新成立的事业单位,无上年
度数据相对比。
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(二)社会保障和就业支出类科目 23671.68 元,占支出
总预算 6%本单位是 2020 年新成立的事业单位无上年度
数据相对比
(三)卫生健康支出类科目 11957.89 占支出总预算
4%。本单位是 2020 年新成立的事业单位,无上年度数据相
对比。
(四)住房保障支出类科目 17753.76 占支出总预算
5%。本单位是 2020 年新成立的事业单位,无上年度数据相
对比。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 366321.97 收入包括:
一般公共预算拨款 366321.97 元。出包括:般公共服
312938.64 元、社会保障和就业支出 23671.68
生健康支出 11957.89 元、住房保障支出 17753.76 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 366321.97 元,其中:
基本支279719.97 元,目支出 86602 元,具体支出预算
如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能科目划分。
事业运行 366321.97 元,其中基本支出 279719.97 元,
项目支出 86602 元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、
工会经费、邮电费、开展立法调研差旅费,购买办公设备费
用等。
事业单位基本养老保险缴费支出 23671.68 元,其中基本
23671.68 元,项目支出0元。主要用于单位在职职
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工基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗支出 11957.89 元,其中:基本支出
11957.89 元,项目支出是 0元。主要用于单位在职职工医疗
保险缴费支出。
事业单位住房公积金支17753.76 元,其中:基本支出
17753.76 元,项目支出是 0元。主要用于单位在职职工住房
公积金缴费支出。
按支类划出预
支出预算。
1.基本支出预算 279719.97 元,占支出总预算的 77%
本单位是 2020 年新成立的事业单位,无上年度数据相对比。
其中:
工资福利支出预算 249719.97 元,占基本支出预算 90%
本单位是 2020 年新成立的事业单位,无上年度数据相对比。
商品和服务支出预算 30000 元,占基本支出预算 10%
本单位是 2020 年新成立的事业单位,无上年度数据相对比。
2.项目支86602 元,占支出总预算的 23%单位是
2020 年新成立的事业单位,无上年度数据相对比。
其中:
工资福利支出预算 45669.6 元,占项目支出预算 53%
本单位是 2020 年新成立的事业单位,无上年度数据相对比。
40932.4
47 %本单2020 年新成立的事业单位,无上年度数据
相对比。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2021 年一般公共预算基本支出 279719.97 元,其中
员经费 249719.97 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙
食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 30000 主要包括办公费、差旅费、工会
经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2021 部门预算全口径安排的三公经费预算
况。
2021 年本单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元。
本单位是 2020 年新成立的事业单位,无上年度数据相对比。
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 02020
年新成立的事业单位,无上年度数据相对比。
2.公务接待费支出预算 0元。本单位是 2020 年新成立的
事业单位,无上年度数据相对比。
3.公务用车费预算 0元。本单位是 2020 年新成立的事业
单位,无上年度数据相对比。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元。
2)公务用车购置费 0
(二2021 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
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2021 年一般公共预算安排的三公经费支出预0元。
本单位是 2020 年新成立的事业单位,无上年度数据相对比。
具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,根据财政局统
一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 0元。本单位是 2020 年新成立的事业
单位,无上年度数据相对比。
3.公务用车费预算 0元。本单位是 2020 年新成立的事业
单位,无上年度数据相对比。
具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元。
其中:本级经费拨0元。
2)公务用车购置预0元。
其中:本级经费拨0元。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 70932.4
2020 年新成立的事业单位,无上年数据相对比。
其中:基本支出 30000 项目支40932.4 元。括:
商品和服务支出 70932.4 元。主要用于事业单位按市本级公
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用经费开支标准安排的办公费、差旅费、工会经费、其他商
品和服务支出等日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况
2021 年政府采购预算 18000 元,本单位是新成立的事
业单位,无上年数据对比。一般公共预算拨款 18000 元,
政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分集中采
18000 18000 0
元、服务类采购 0元;分散采购 0元,其中:货物类采购 0
元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。截至2020
1231日,资产原值合计0其中1土地、房屋及
构筑物0元,2)通用设备0元,3)专用设备0元,4
文物和陈列0元,(5)图书档案0元,(6)家具、用具、
装具等0元。
(四)预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目(含基本支出)7,项
及金额366321.97元,全部项目(含基本支出)均制定了绩
效目标。其中:在职在编人员经费项目249719.97
公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工
作经费和垃圾分类工作经费)项目15041.04定额商品和
服务支出中工会经费项2958.96元、机关事业单位伙食补助
项目12000元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目
46602元、专项公用经费立法专项经22000元、专项公用经
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费采购办公设备18000元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
本单位是 2020 年新成立的事业单位,无上年度数据
对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
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用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
第四部分:2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件