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数无变化。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较
2023年度决算数减少1.77万元,下降100%,主要原因是部分
项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。
(二)本单位2024年度总支出405.06万元,其中本年支出
405.06 万元,较2023 年度决算数增加66.26 万元,增长
19.56%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出 378.41 万元:主要用于职工薪资社
保、单位日常运转和单位职责业务工作支出。较 2023 年度决算
数增加 64.67 万元,增长 20.61%,主要原因是:人员增加、
调资及社保公积金缴费基数调整,人员经费支出增加。
2.卫生健康支出 10.58 万元:主要用于为本单位职工按规
定的比例缴纳职工基本医疗保险费的支出。较 2023 年度决算数
增加 1.33 万元,增长 14.38%,主要原因是:人员增加及缴费
基数调整。
3.住房保障支出 16.08 万元:主要用于本单位按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改
革方面的支出。较 2023 年度决算数增加 1.55 万元,增长
10.67%,主要原因是:人员增加及住房公积金缴费基数调整。
4.结余分配 0.00 万元,为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算无变动。
5.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按