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医疗统筹缴费。
4.住房公积金 47899.44 元,其中:基本支出 47899.44
元,项目支出 0 元。主要用于在编在职人员住房公积金缴费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 567353.64 元,占一般公共预算支出预算
100%,同比增加 57995.4 元,增长 11.39 %。其中:
工 资 福 利 支 出 预 算 531353.64 元 , 占 基 本 支 出 预 算
93.65%,同比增加 69995.4 元,增长 15.17%。
商品和服务支出预算 36000 元,占基本支出预算 6.35%,
同比减少 12000 元,下降 25%。
2. 项目支出 0 元,占一般公共预算支出的 0%,同比无
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 567353.64 元,同比
增加 57995.4 元,增长 11.39 %。其中:
人员经费 531353.64 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增长
15.17%,主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五
险一金调整引起人员类经费预算增加。
公用经费 36000 元,主要包括:办公费、差旅费、其他
商品和服务支出。较上年下降 25%,主要原因是 2024 年按 4
名在职在编人员编制预算,而 2025 年按 3 名在职在编人员编
制预算。