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梧州市人力资源和社会保障信息中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市人力资源和社会保障信息中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市人力资源和社会保障信息中心 2024
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市人力资源和社会保障信息中心 2024
年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、主要职责
梧州市人力资源和社会保障信息中心的主要职责是:
(一)为梧州市人力资源和社会保障提供信息服务。
(二)负责全市“金保工程”建设的总体规划和组织实
施工作。
(三)负责全市的劳动和社会保障网络系统的安全稳定
运行工作及信息管理系统的开发设计、维护管理工作。
(四)负责劳动和社会保障信息网站的建设和维护工作
及便民服务信息的发布工作。
(五)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
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二、机构设置情况
梧州市人力资源和社会保障信息中心是市人力资源和
会保障局管理的未定级别公益一类事业单位。
三、人员构成情况
梧州市人力资源和社会保障信息中心单位人员编制总
数 4 名,其中:行政编制 0 名,参公事业编制 0 名,全额事
业编制 4 名,机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中,
职在编人员 3 人,包括:行政在职在编人员 0 人、参公事业
在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 3 人,机关后勤服务
聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 0 人、
退休人员 0 人。
第二部分:梧州市人力资源和社会保障信息中心 2024
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年算 509358.24 元加 21968.23
元,增长 4.51 %。其中:本年收入预算 509358.24 元,同
增加 21968.23 元,增长 4.51 %;上年结转结余 0 元。收入包
括:一般公共预算拨款 509358.24 元;支出包括:社会保障
和就业出 441860.42 元,卫生健康支出 27012.7 元,住房保
障支出 40485.12 元。
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2024 年收支预算总体增加 21968.23 元主要是以下支出
增加:根据相关规定提高了工资待遇标准使收入预算总体有
所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 收入总预算 509358.24 ,同比增加 21968.23
, 长 4.51 %算 509358.24 元
21968.23 元, 增长 4.51 %;上年结转结余 0 元。其中
(一)一般公共预算拨款 509358.24 元,占收入总预算
的 100%,同比增加 21968.23 元, 增长 4.51 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 509358.24 元,较上年增长 4.51%其
中,基本支出预算 509358.24 元,占支出总预算的 100 %,
加 21968.23 4.51 %预算 0 元
占支出总预算的 0%,同比无变化中:
(一)社会保障和就业支出类科 441860.42 元,占支
出总预算 86.75%,同比增加 17669.83 元,增长 4.17%。
(二)卫生健康支出类科目 27012.70 元,占支出总预
算 5.30%,同比增加 1706.40 元,增长 6.74%。
(三)住房保障支出类科目 40485.12 元,占支出总预
算 7.95%,同比增加 2592 元,增长 6.84%。
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四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 509358.24 元。收入包括:
一般公共预算拨款 509358.24 元。支出包括:社会保障和就
业支出 441860.42 元、卫生健康支出 27012.70 元、住房保障
出 40485.12 元拨款长 4.51 %
要原因是根据相关规定提高了工资待遇标准使收入预算总体
有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年出 509358.24 元
增长 4.51 %。其中:基本支出 509358.24 元项目支出 0 元,
具体支出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他人力资源和社会保障管理事务支出 387880.26 元,
其中:基本支出 387880.26 元,项目支出 0 元。主要用于在
编在职人员工资性支出、工伤保险、失业保险、单位绩效增
量、物业服务补贴、人员伙食补助、定额公用经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 53980.16 元,其中:
基本支出 53980.16 元,项目支出 0 元。主要用于在编在职人
员基本养老保险缴费。
疗 27012.70 元出 27012.70
元,项目支出 0 元。主要用于在编在职人员医疗保险及大病
医疗统筹缴费。
住房公积金 40485.12 元其中:基本支出 40485.12 元,
项目支出 0 元。主要用于在编在职人员住房公积金缴费。
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 509358.24 元,占一般公共预算支出的
100%,同比增加 21968.23 元,增长 4.51%。其中:
工 资 福 利 支 出 预 算 461358.24 元 , 占 基 本 支 出 预 算
90.58%,同比增加 21968.23 元,增长 4.99%。
商品和服务支出预算 48000 元,占基本支出预算 9.42%,
同比无变化
2. 项目支出 0 元,占一般公共预算支出的 0%,同比无
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 509358.24 元,较上
年增长 4.51 %。其中:
人员经费 461358.24 元,主要包括:基本工资、津贴
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增
4.99 %,主要原因是根据相关规定提高了工资待遇标准。
公用经费 48000 元,主要包括:主要包括:办公费、差
旅费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024 年径安
情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元,
同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
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2. 公务接待费支出预算 0 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。
其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比无变化。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公”费预
算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,
同比无变化;其中:
1. 因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元,同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。具
体是:
(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比无变化
(2)公务用车购置预算 0 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明。
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本单位机关运行经费财政拨款预算 48000 元。本单位为
事业单位,事业运行经费总预算安排 48000 元,其中:基本
支出预算 48000 元,项目支出预算 0 元,同比无变化。主要
用于办公费差旅费、工会经费、其他商品服务和支出等日
常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 0 元,同比无变化。其中:政府集
中采购预算 0 元,占政府采购预算的 0 %,同比无变化。分
散采购 0 元,占政府采购预算的 0 %,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0 元,
政专户管理的资金安排 0 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 0 元,占政府采购
预算 0%;工程类采购 0 元,占政府采购预算 0%;服务类
0 元,占政府采购预算 0%。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆 0辆,其中:一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0 辆。
截至2023年12月31日,资产原值合计 6420 元,其中1.
土地、房屋及构筑物 0 元。2.通用设备 5200 元。3. 专用
设备 0 元。4. 文物和陈列品 0元。5 .图书档案 0 元,6. 家
具、用具、装具等 1220 元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 0 个,预算资金 0 万元。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
7.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
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费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件