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2024 年收支预算总体增加 21968.23 元主要是以下支出
增加:根据相关规定提高了工资待遇标准使收入预算总体有
所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 509358.24 元,同比增加 21968.23
元, 增长 4.51 %。本年收入预算 509358.24 元,同比增加
21968.23 元, 增长 4.51 %;上年结转结余 0 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 509358.24 元,占收入总预算
的 100%,同比增加 21968.23 元, 增长 4.51 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 509358.24 元,较上年增长 4.51%其
中,基本支出预算 509358.24 元,占支出总预算的 100 %,
同比增加 21968.23 元,增长 4.51 %;项目支出预算 0 元,
占支出总预算的 0%,同比无变化。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 441860.42 元,占支
出总预算 86.75%,同比增加 17669.83 元,增长 4.17%。
(二)卫生健康支出类科目 27012.70 元,占支出总预
算 5.30%,同比增加 1706.40 元,增长 6.74%。
(三)住房保障支出类科目 40485.12 元,占支出总预
算 7.95%,同比增加 2592 元,增长 6.84%。