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2023 年收入总预算 487390.01 元,同比增加 134212.63
元 , 增 长 38% 。 本 年 收 入 预 算 487390.01 元 , 同 比 增 加
134212.63 元, 增长 38%;上年结转结余 0 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 487390.01 元,占收入总预算
的 100.00%,同比增加 134212.63 元,增长 38 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0 元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 487390.01 元,其中,基本支出预算
487390.01 元,占支出总预算的 100%,同比增加 134212.63 元,
增长 38 %;项目支出预算 0 元,占支出总预算的 0%,同比
无变化。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 424190.59 元,占支
出总预算 87%,同比增加 116571.63 元,增长 33%。
(二)卫生健康支出类科目 25306.3 元,占支出总预算
5.20%,同比增加 7057.48 元,增长 3.87%。
(三)住房保障支出类科目 37893.12 元,占支出总预
算 7.80%,同比增加 10583.52 元,增长 3.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 487390.01 元。收入包括:
一般公共预算拨款 487390.01 元。支出包括:社会保障和就