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2. 信息化建设25.47万元,主要用于人员基本支出和项
目支出,完成年初预算的101 %。较年初预算数增加的原因主
要是年终追加了办公经费。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.36万元,主要
用于在职人员单位部份养老保险的缴纳,与年初预算数相比
无变化。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为1.69万元,支出
决算为1.69万元,完成年初预算的100.0%。与年初预算数相
比无变化,主要用于在职人员单位部份医疗保险的缴纳。
1 .事业单位医疗1.69万元,主要用于在职人员单位部份
医疗保险的缴纳,与年初预算相比无变化。
(三)住房公积金(类)年初预算为2.52 万元,支出决
算为2.52万元,完成年初预算的100.0%。与年初预算数相比
无变化,主要用于在职人员单位部份住房公积金的缴纳。
1. 住房公积金2.52万元,主要用于在职人员单位部份
住房公积金的缴纳,与年初预算相比无变化。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.75 万元,
比上年增加 4.72 万元,增长 15.7%,主要原因是在编在职人
员工资性支出,住房公积金,工伤保险、失业保险基数调整。
其中:人员经费31.16万元,主要包括:基本工资、津
贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经