2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
预算数 项 目(按支出功能科目分类 预算数
一、一般公共预算拨款 793,606.04 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 793,606.04 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 755,982.44
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 13,812.24
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 23,811.36
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 793,606.04 本 年 支 出 合 计 793,606.04
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 793,606.04 支 出 总 计 793,606.04
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门
(单
位)代
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管
理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 793,606.04 793,606.04 793,606.04
099011 梧州市技工教研室 793,606.04 793,606.04 793,606.04
公共就业服务和职业技能鉴定机构
机关事业单位基本养老保险缴费支
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收 793,606.04 一、本年支出 793,606.04
(一)一般公共预算 793,606.04 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 793,606.04 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 755,982.44
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 13,812.24
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 23,811.36
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 793,606.04 支   出   总   计 793,606.04
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
099 梧州市人力资源和社会保障局 793,606.04 353,606.04 330,257.88 23,348.16 440,000.00
099011 梧州市技工教研室 793,606.04 353,606.04 330,257.88 23,348.16 440,000.00
208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 725,882.84 285,882.84 262,534.68 23,348.16 440,000.00
208 05 02 事业单位离退休 2,490.00 2,490.00 2,490.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
27,609.60 27,609.60 27,609.60
210 11 02 事业单位医疗 13,812.24 13,812.24 13,812.24
221 02 01 住房公积 23,811.36 23,811.36 23,811.36
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 353,606.04 330,257.88 23,348.16
301 资福利支出 327,767.88 327,767.88
301 01 基本工资 73,644.00 73,644.00
301 02 津贴补贴 3,840.00 3,840.00
301 07 绩效工资 126,600.00 126,600.00
301 08
机关事业单位基本养老保险缴费
27,609.60 27,609.60
301 10 职工基本医疗保险缴费 13,632.24 13,632.24
301 12 其他社会保障缴费 1,215.36 1,215.36
301 13 住房公积金 23,811.36 23,811.36
301 99 其他工资福利支出 57,415.32 57,415.32
302 商品和服务支出 23,348.16 23,348.16
302 01 办公费 8,555.12 8,555.12
302 17 公务接待费 1,000.00 1,000.00
302 28 工会经费 3,293.04 3,293.04
302 99 其他商品和服务支出 10,500.00 10,500.00
303 个人和家庭的补助 2,490.00 2,490.00
303 02 退休费 2,490.00 2,490.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单
位)代码 部门(单位)名称 资金性 总计
“三公”经
会议费
培训费
合计
因公出
(境)
公务用车购置及运行维护费 公务接
小计 本级资
金安排
上级补
助资金
安排
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1,000.00 1,000.00 1,000.00
099011 梧州市技工教研室 一般公共预算资金 1,000.00 1,000.00 1,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年单位预算无政府性基金预算,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码
部门
(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位
代码 单位名称 项目名称
预算资金总额
年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益
生态效益指标 可持续效益指标 服务对象满
意度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
440,000.00
099011 梧州市技工教研室 专项公用经费-外部督导经
40,000.00
通过进行抽
查考核视频
、现场视频
、外部督导
等方式,进
行质量督
导,提升评
价机构的规
范性,保障
鉴定质量。
数量指标:对技
能评价机构督导
场数(≥80场数)
质量指标:外部
督导发现问题处
置率(≥90%)
时效指标:督导
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:各项
成本超支率(≤
0%)
社会效益指
标:提升评价
机构的规范
性,保障鉴定
质量(有效)
社会效益指
标:技能评价
机构问题整改
完成率(≥
80%)
可持续效益指
标:技能鉴定工
作正常开展(技能
鉴定工作正常开
展)
满意度指
标:机构投
诉次数(≤
5%)
099011 梧州市技工教研室 专项公用经费-专项能力鉴
定经费 400,000.00
通过对参加
各项职业技
能鉴定的人
员进行考
核,核发等
级证书,增
加人才储
备,完成自
治区下达目
标任务,促
数量指标:考核
参加专项职业能
力鉴定的人数
(≥2500人次)
质量指标:参与
人员考核覆盖率
(≥95%)
质量指标:职业
鉴定合规率(≥
95%)
时效指标:专项
能力鉴定各项工
作按计划完成率
(≥95%)
成本指标:各项
经费成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标:新增技师
人才、高技能
人才任务达标
率(=100%)
满意度指
标:参与考
核人员投诉
次数(≤5次)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总 年度绩效目 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位2025年单位预算无对下转移支付项目绩效目标,故本表无数据。