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三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 793606.04 元,同比减少 23418.76
元,下降 2.87 %。其中,基本支出预算 353606.04 元,占支
出总预算的 44.56%,同比减少 143418.76 元,下降 28.85 %;
项目支出预算 440000 元,占支出总预算的 55.44 %,同
比增加 120000 元,增长 37.5 %。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 755982.44 元,占支
出总预算 95.26 %,同比减少 1254.59 元,下降 0.16%。
(二)卫生健康支出类科目 13812.24 元,占支出总预
算1.74 %,同比减少 10139.69 元,下降 42.33%。
(三)住房保障支出类科目 23811.36 元,占支出总预
算3 %,同比减少 12024.48 元,下降 33.55 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 793606.04 元。收入包括:
一般公共预算拨款 793606.04 元。支出包括:社会保障和就
业支出 755982.44 元、卫生健康支出 13812.24 元、住房保
障支出 23811.36 元。财政拨款总收支较上年下降 2.87 %,
主要原因是 2025 年较 2024 年减少 1人,使财政拨款收支预
算总体有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 793606.04 元,同比
减少 23418.76 元,下降 2.87 %。其中:基本支出 353606.04
元,项目支出 440000 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 公共就业服务和职业技能鉴定机构 725882.84 元,其