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梧州技工教研室 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市技工教研室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市技工教研室 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市技工教研室 2025 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市技工教研室其履行职业技能教学研究、职业技
能鉴定、职业技能竞赛、职业技能等级认定监督管理等公共
服务职责。
二、机构设置情况
梧州市技工教研室是梧州市人力资源和社会保障局管
理的正科级公益性一类全额拔款的事业单位。内设机构共
1个职能科室,是技工教办公室。
三、人员构成情况
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梧州市技工教研室人员编制总数 3名,其中:全额事
业在职在编人员 2名。其他聘用人员在职实有人1人,
退休人员 1名。
第二部分:梧州市技工教研室 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预793606.04 元,同比减少 23418.76
元,下降 2.87 %。其中:本年收入预算 793606.04
比减23418.76 元,下2.87 %收入包括:一般公共预
算拨款支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2025 年收支预算总体减少主要是 2025 2024 年减
1使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预793606.04 元,同比减少 23418.76
,2.87 %。本年收入预算 793606.04
23418.76 ,下降 2.87%其中:
(一)一般公共预算拨款 793606.04 元,占收入总预算
100 %,同比减少 23418.76 元,下降 2.87 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
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三、单位支出预算总体情况说明
2025 793606.04 23418.76
元,下降 2.87 %其中,基本支出预算 353606.04 元,占支
出总预算的 44.56%同比减少 143418.76 元,下降 28.85 %
项目支出预算 440000 元,占支出总预算的 55.44 %,同
比增加 120000 元,增长 37.5 %其中:
(一)社会保障和就业支出类科755982.44 元,占支
出总预算 95.26 %,同比减少 1254.59 元,下降 0.16%
(二)卫生健康支出类科目 13812.24 ,占支出总预
1.74 %,同比减少 10139.69 元,下降 42.33%
(三)住房保障支出类科目 23811.36 元,占支出总预
3 %,同比减少 12024.48 元,下降 33.55 %
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 793606.04 元。收入包括:
一般公共预算拨款 793606.04 元。支出包括:社会保障和就
业支出 755982.44 元、卫生健康支出 13812.24 元、住房保
障支出 23811.36 元。财政拨款总收支较上年下降 2.87 %
主要原因是 2025 年较 2024 年减1使财政拨款收支预
算总体有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 793606.04
减少 23418.76 元,下降 2.87 %其中:基本支出 353606.04
元,项目支440000 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 公共就业服务和职业技能鉴定机725882.84 元,
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中:基本支出 285882.84 元,项目支出 440000 元。要用
于在职人员基本支出及专项能力鉴定的开支。
2. 事业单位离退休 2490 元,其中:基本支2490 元,
项目支出 0元。主要用于退休人员物业补贴和大病医疗险
交。
3.关事业单位基本养老保险缴费支27609.6 元,
中:基本支出 27609.6 元,项目支出 0元。主要用于在职职
工单位部份基本养老保险的缴交。
4.事业单位医13812.24 元,其中:基本支出 13812.24
元,项目支出 0主要用于在职职工单位部份医疗保险的
缴交。
5.住房公积金 23811.36 元,其中:基本支出 23811.36
元,项目支出 0主要用于在职职工单位部份住房公积金
的缴交。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预353606.04 元,占一般公共预算支出预
44.56 %同比减少 143418.76 元,下降 28.86%其中:
327767.88
92.69 %,同比减少 80974.8 元,下降 19.81 %
商品和服务支出预算 23348.16 元,占基本支出预算
6.61 %同比减少 62443.96 元,下降 72.78 %
2490 元,占基本支出预算
0.7%同比无变化。
2. 440000
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55.44 %,同比增加 120000 ,增长 37.5%。其中:
商品和服务支出预440000 元,占项目支出预算 100 %
同比增加 120000 元,增长 37.5%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 353606.04 ,同
比减少 143418.76 元,下降 28.85 %。其中
人员经费 330257.88 主要包括:基本工资、津贴
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福
利支出。较上年下降 28.76 %,主要原因2025 年较 2024
年减少 1人。
公用23348.16 元,主要包括:办公费、公务接待
费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年下降 29.82 %
主要原因是 2025 年较 2024 年减1人。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 1000
元,同比减500 元,下降 33.33 %具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比减少 500 元,下降 33.33%
主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变
化 。其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
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2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 1000
元,同比减少 500 元,下33.33 %。主要原因是落实过紧
日子的有关要求,压减公务接待费支出。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 1000 元,同比减少 500 元,下降
33.33 %。主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减公务
接待费支出
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市技工教研室机关运行经费财政拨款预0元。
梧州市技工教研室为事业单位,事业单位相关运行经费
总预算安排 113355.12 元,其中:基本支出预8555.12 元,
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104800 21663.76
23.63 %主要原因是 2025 年职业能力鉴定人数增加。主要
用于办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 27000 同比减少 14691.36
元,下降 35.24 %其中:政府集中采购预算 8000 元,
政府采购预算的 29.63 %同比增加 3500 增长 77.78 %
主要原因是根据业务需求,调整采购预算。分散采购 19000
元,占政府采购预算的 70.37 %,同比减少 18191.36 元,
下降 48.91 %;主要原因是根据业务需求,调整采购预算。
27000
元,财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 27000 元,占政府
采购预算 100%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%
服务类采购 0元,占政府采购预算 0%
货物类采购主要内容是:1.复印纸,预算金额 4500 元,
主要用于鉴定考试试卷;2.喷墨盒,预算金额 14500 元,主要
用于日常办公;3.其他办公用品,预算金额 4500 元,主要
用于日常办公零星消耗。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆 0辆,其中:一般公务用车 0辆、一般执法
执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车 0辆。
截至20241231日,资产原值合计363556 元,其中:
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1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备316130元。3.
用设备 0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案 0元,6.
家具、用具、装具47426 元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 2个,预算资金 440000 元。绩效目标情况
详见报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市技工教研
专项公用经费-专项
能力鉴定经费
400000.00
通过组织专项职
业能力考核,帮助
解决部份社会和
农村人员就业技
能较单一的问题,
促进和扩大就业
渠道。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于
购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
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牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表预算公开 11
表)
上述报表详见附件