2025年单位预算公开报表
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 495,850.60 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 495,850.60 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 450,992.88
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 16,466.56
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 28,391.16
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 495,850.60 本 年 支 出 合 计 495,850.60
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 495,850.60 支 出 总 计 495,850.60
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 495,850.60 495,850.60 495,850.60
099008 梧州市人力资源服务中心 495,850.60 495,850.60 495,850.60
机关事业单位基本养老保险缴费支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 495,850.60 一、本年支出 495,850.60
(一)一般公共预算 495,850.60 一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 495,850.60 三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 450,992.88
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 16,466.56
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 28,391.16
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 495,850.60 支   出   总   计 495,850.60
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
099 梧州市人力资源和社会保障局 495,850.60 392,550.60 347,226.44 45,324.16 103,300.00
099008 梧州市人力资源服务中 495,850.60 392,550.60 347,226.44 45,324.16 103,300.00
208 01 01 行政运行 415,997.44 312,697.44 267,373.28 45,324.16 103,300.00
208 05 01 行政单位离退休 2,010.00 2,010.00 2,010.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
32,985.44 32,985.44 32,985.44
210 11 01 行政单位医 16,466.56 16,466.56 16,466.56
221 02 01 住房公积金 28,391.16 28,391.16 28,391.16
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 392,550.60 347,226.44 45,324.16
301 工资福利支出 345,216.44 345,216.44
301 01 基本工资 82,788.00 82,788.00
301 02 津贴补贴 56,364.00 56,364.00
301 03 奖金 70,847.00 70,847.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 32,985.44 32,985.44
301 10 职工基本医疗保险缴费 16,286.56 16,286.56
301 12 其他社会保障缴 1,416.96 1,416.96
301 13 住房公积 28,391.16 28,391.16
301 99 其他工资福利支 56,137.32 56,137.32
302 商品和服务支出 45,324.16 45,324.16
302 01 办公费 9,695.78 9,695.78
302 07 邮电费 1,560.00 1,560.00
302 11 差旅费 1,900.00 1,900.00
302 28 工会经费 3,668.38 3,668.38
302 39 其他交通费用 18,000.00 18,000.00
302 99 其他商品和服务支出 10,500.00 10,500.00
303 对个人和家庭的补助 2,010.00 2,010.00
303 02 退休费 2,010.00 2,010.00
预算公开07表
财政拨款三公经费会议费和培训费支出情况表
单位:
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注:本单位2025年单位预算无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出,故本表无数据
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单2025年单位预算无政府性基金预算,故本表无数据。
预算公开09
国有资本经营预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出 ,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
103,300.00
099008 梧州市人力资源服务中心 专项公用经费--
流动人才档案托管及
99,700.00
全市4万多
份流动人才
档案的归档
、整理等日
常工作、每
年接纳当年
毕业的大中
专毕业生的
档案,对人
事变动、人
才流动档案
的调配,通
过信息开
发,逐年对
现有及新增
档案进行数
字化档案的
建设
数量指标:档案
托管人数(≥
40000份)
质量指标:档案
数字化建设合格
率(≥90%)
质量指标:接收
整理档案率(≥
95%)
时效指标:档案
整理完成及时率
(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标
提高档案管理工
作效率(逐步实
现档案信息化建
设)
满意度指标:托管
档案人员对档案服
务投拆次数(≤
5次)
099008 梧州市人力资源服务中心 公务员医疗补助项目 3,600.00
2025年公务
员补充医疗
数量指标:人员
(=2人)
质量指标:符合
参加公务员补充
医疗险条件(符
合)
时效指标:完成
时间(2025年前)
成本指标:资金
使用率(=100%)
经济效益指标
经济效益(增加
职工医疗险)
满意度指标:职工
满意度(=100%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目 数量指标 质量指 效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位2025年单位预算无对下转移支付项目绩效目标,故本表无数据。