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的15.64 %,同比减少 126255.05 元,下降 27.81 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 2448134.9 元。2023 年单位预算
编制时,根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年
单位预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 2902072.5 元,其中,基本支出预
算339137.60 元,占支出总预算的 11.69 % ,同比减少
113555.05 元,下降 33.48%;项目支出预算 2562934.9 元,
占支出总预算的 88.31 %,同比增加 2435434.9 元,增长
95.03 %。基本支出减少主要是调出 1名职工,项目支出增
加主要是 2023 年单位预算编制,根据预算管理一体化规范
要求,预算管理一体化平台新增设置结转指标模块,上年结
转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。
(一)社会保障和就业支出类科目 2858860.89 元,占
支 出 总 预 算 98.51 % , 同 比 增 加 2333842.99 元 , 增 长
81.63%。
(二)卫生健康支出类科目 17317.17 元,占支出总预
算0.60 %,同比减少 4803.46 元,下降 27.74 %。
(三)住房保障支出类科目 25894.44 元,占支出总预
算0.89 %,同比减少 7159.68 元,下降 27.65 %。