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三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 1380031.48 元,其中,基本支出预
算455131.48 元,占支出总预算的 32.98 %,同比增加
80567.08 元,增长 17.7 %;项目支出预算 924900 元,占
支出总预算的 67.02 %,同比减少 101800 元,下降 11.01 %。
基本支出增加主要是 2022 年新增 1名职工,项目支出减少
主要是压减了人事和执业资格考试的预算。
(一)社会保障和就业支出类科目 1321697.26 元,占
支出总预算 95.77 %,同比减少 33725.08 元,下降 2.55%。
(二)卫生健康支出类科目 23320.62 元,占支出总预
算1.69 %,同比增加 4687.84 元,增长 20.1 %。
(三)住房保障支出类科目 35013.60 元,占支出总预
算2.54 %,同比增加 7804.32 元,增长 22.29 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1380031.48 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1380031.48 元;支出包括:社会保障和
就业支出 1321697.26 元、卫生健康支出 23320.62 元、住
房保障支出 35013.6 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1380031.48 元,
其中:基本支出 455131.48 元,项目支出 924900 元,具体
支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 1275012.46 元,其中:基本支出 350112.46
元,项目支出 924900 元。主要用于在职人员工资、绩效工