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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 374564.40 元,占一般公共预算支出
的26.73 %,同比增加 88085.59 元, 增长 30.75 %。其
中:
工资福利支出预 算 330034.40 元,占 基本支出预算
88.11 %,同比增加 67555.59 元,增长 25.74 %。
商品和服务支出预算 34000.00 元,占基本支出预算
9.08 %,同比增加 10000.00 元,增长 41.67 %。
对个人和家庭补助支出预算 10530.00 元,占基本支出
预算 2.81 %,同比增加 10530.00 元,增长 100.00 %。
2. 项目支出 1026700.00 元,占一般公共预算支出的
73.27 %,同比增加 326700 .00 元 ,增长 46.67 %。其
中:
商品和服务支出预算 1026700.00 元,占项目支出预算
100.00 %,同比增加 326700.00 元,增长 46.67 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 374564.40 元,其中:
人员经费 340564.40 元,占基本支出预算 90.92 %。
主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位
基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保
障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 34000.00 元,占基本支出预算 9.08 %。
主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、其他商品服务
和支出。