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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 232977.34 元,占一般公共预算支出的
75.89%,同比减少 10210.10 元,下降 4.20%。其中:
工资福利支出预算 212977.34 元,占基本支出预算
91.42%,同比减少 24210.1 元,下降 10.21%。减少主要原
因是驻村人员减少,使支出预算减少。
商品和服务支出预算 20000 元,占基本支出预算 8.58%,
同比无变化。
2. 项目支出 74000 元,占一般公共预算支出的 24.11%,
同比增加 50000 元 ,增长 208.33%。其中:
工资福利支出预算 8000 元,占项目支出预算 10.81%,
同比减少 6000 元,下降 42.86 %。减少主要原因是今年用于
职工补充医疗、体检支出有所减少。
商品和服务支出预算 16000 元,占项目支出预算 21.62%,
同比增加 6000 元,增长 60%。增加主要原因是今年用于办
公费、差旅费、维修(护)费支出有所增加。
对个人和家庭补助支出预算 50000 元,占项目支出预算
67.57%,同比增加 50000 元,因 2021 年预算为 0元,故增
幅无可比性。增加主要原因是增加了参加第六届残疾人职业
技能竞赛的项目经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 232977.34 元,其中:
人员经费 212977.34 元,占基本支出预算 91.42%。主
要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基