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梧州市残疾人劳动就业指导中心 2021
单位预算及三公经费预算情况说明
第一部分:梧州市残疾人劳动就业指导中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市残疾人劳动就业指导中心单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市残疾人劳动就业指导中心 2021 年单
位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
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四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市残疾人就业指中心负责组织推动残疾
人就业、培训,按有关规定管理残疾人就业保障金,开展残
疾扶贫解困工作。
二、机构设置情况
梧州市残疾人劳动就业指导中心是全额拨款事业单位。
三、人员构成情况
梧州市残疾人劳动就业指导中心编制总数 3名,均为全
额事业编制。其中,在职在编人员 2人,包括:全额事业
职在编 2人。
第二部分:梧州市残疾人劳动就业指导中心单位 2021
年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
2021 年收支总预算 267187.44 同比减少 128124.56
元,下降 32.41%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包
括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出
2021 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是
财政减少 2021 年的项目预算安排;二是在编人员调出;使
收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说
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2021 年收入总预算 267187.44 同比减少 128124.56
, 下降 32.41 %。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助下同)267187.44
元,占收入总预算的 100%同比减少 128124.56 ,下降
32.41 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 267187.44 元,其中,基本支出
243,187.44 元,占支出总预算的 91.02%,同比减少
65424.56 元,下降 21.20 %项目支出预24000 元,占支
出总预算的 8.98%,同比减少 62700 元,下降 72.32%。其
中:
(一)本单位无一般公共服务支出类科目同比无变化。
(二)社会保障和就业支出类科目 233265 ,占支出
总预算 87.3%,同比减少 121265 元,下降 34.20%
(三)卫生健康支出类科目 13575.24 元,占支出总预
5.08%,同比减少 2614.76 元,下降 16.15 %
(四)住房保障支出类科目 20347.2 元,占支出总预算
7.62%,同比减少 4244.8 ,下降 17.26%
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预267187.44 元。入包括:
一般公共预算拨款 267187.44 支出包括:社会保障和就
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业支出 233265 元、卫生健康支出 13575.24 住房保障支
20347.2 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 267187.44 元,其中:
基本支出 243,187.44 元,项目支出 24000 元,具体支出预
算如下:
(一)按支出功能科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 27129.6 其中:
基本支出 27129.6 ,项目支出 0元。主要用于单位在职职
工基本养老保险缴费支出。
其他残疾人事业支出 206135.4 元,其中:基本支
182135.4 元,项目支出 24000 元。主要用于基本工资、津
贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、
劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
事业单位医疗 13575.24 元,其中:基本支出 13575.24
元,项目支出 0。主要用于单位在职职工工资总额的一定
比例计缴的医疗保险。
住房公积金 20347.2 元,其中:基本支出 20347.2 元,
项目支出 0元。主要用于单位在职职工计缴的住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预243187.44 元,占支出总预算的 91.02%
同比减少 65424.56 元,下降 21.20 %。其中:
223187.44
91.78%,同比减少 64424.56 元,下降 22.40%
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商品和服务支出预20000 元,占基本支出预算 8.22%
同比减少 1000 ,下降 4.76%
2.项目支出 24000 占支出总预算的 8.98%同比减
62700 ,下降 72.32 %其中:
工资福利支出预算 14000 占项目支出预算 58.33%
同比增加 14000 元,2020 年无次项预算所以 2021 年增
幅无法进行对比
商品和服务支出预算 10000 占项目支出预算 41.67%
同比减少 76700 ,下降 88.47%
六、一般公共预算基本支出情况说
2021 年一般公共预算基本支出 243187.44 元,其中:
人员经费 223187.44 主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 20000 主要包括办公费、劳务费、工会
经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
(一)2021 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2021 年本单位无单位预算全口径安“三公”经费收入,
同比无变化。
(二)2021 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2021 年本单位无一般公共预算安排的“三公”费收入,
同比无变化。
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八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 20000 元,同比减少 1000
元,下降 4.76%。为 商品和服务支出 20000 下降主要原
因是工会经费、其他商品和服务支出有所减少。主要用于事
业单位按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、
电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
本单位 2021 年无政府采购预算收入,同比无变化
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆。
截至20201231日,资产原值合计2294000元,其中:
1)土地、房屋及构筑物0元,(2)通用设备955200元,
3)专用设备1118600元,(4)文物和陈列品0元,(5
图书档案0元,6)家具、用具、装具等220200元。
(四)预算绩效说明。
2021单位预算有项5个,
及金额267187.44元,全部项目(含基本支出)均制定了绩
效目标。分别是:在职在编人员经费项目223187.44元、定
额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市
工作经费和垃圾分类工作经费项目9448.8元、定额商品和
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服务支出中工会经费项目2551.2元、机关事业单位伙食补助
项目8000元、专项公经费(日常运转)项目24000元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 单位预算公
开进行同口径对比2021 单位预算同比已将 2020
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
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4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6.事业事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、利费、常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用
7三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
用等支出;务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
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四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
共预基本
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件