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计划生育机构 819606.06 元,其中:基本支出 819606.06
元,项目支出 0元。主要用于在职人员的人员支出、单位正常
运转公用支出、单位开展日常业务活动发生的水电费、办公费、
印刷费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
事业单位医疗 57577.15 元,其中:基本支出 57577.15 元,
项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员的基本医疗保险。
住房公积金 85955.16 元,其中:基本支出 85955.16 元,
项目支出 0元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳
的住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1077745.25 元,占一般公共预算支出的
100%,同比增加 158670.75 元,增长 17.3%。其中:
工资福利支出预算 978725.25 元,占基本支出预算 90.8%,
同比增加 147670.51 元,增长 17.8%。
商品和服务支出预算 95000 元,占基本支出预算 8.8%,
同比增加 11000.24 元,增长 13.1%。
对个人和家庭补助支出预算 4020 元,占基本支出预算
0.4%,同比无变化。
2.项目支出 0元,占一般公共预算支出的 0%,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 1077745.25 元,较上年增