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(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 576142.65 元,同比增加 103100.25
元,增长 21.8%。其中,基本支出预算 576142.65 元,占支
出总预算的 100%,同比增加 103100.25 元,增长 21.8%。
其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 54122.88 元,占支
出总预算 9.4%,同比增加 3498.88 元,增长 6.9%。
(二)卫生健康支出类科目 475219.05 元,占支出总预
算82.5%,同比增加 90768.65 元,增长 23.6%。
(三)住房保障支出类科目 46800.72 元,占支出总预
算8.1%,同比增加 8832.72 元,增长 23.3%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 576142.65 元。收入包括:
一般公共预算拨款 576142.65 元。支出包括:社会保障和就
业支出 54122.88 元、卫生健康支出 475219.05 元、住房保
障支出 46800.72 元,财政拨款总收支较上年增长 9%,主要
原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引
起人员类经费预算增加,使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 576142.65 元,同比增