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梧州市健康保健中心 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市健康保健中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市健康保健中心单位预算及经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市健康保健中心 2022 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:梧州市健康保健中心概况
一、主要职能
(一)承担市干部保健工作委员会办公室工作。
(二)负责梧州市保健对象、医疗照顾对象的医疗保健
工作和健康促进工作。
(三)负责梧州市重要会议与重大活动的医疗卫生保障
工作。
(四)负责来梧中央领导、自治区领导、市内外主要领
导、知名人士、重要外宾等的医疗保健工作。
(五)负责组织安排干部健康体检工作,对保健对象开
展健康促进、健康教育和健康指导。
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二、机构设置情况
梧州市健康保健中心为市卫生健康委员会管理、新成立
的相当正科级全额拨款、公益一类事业单位。本单位无内设
机构。
三、人员构成情况
梧州市健康保健中心核定全额事业编制 5名,其中主任
(正科长级1名、副主任(副科长级1名。其中,在职
编人员 3人。
第二部分:梧州市健康保健中心单位预算及经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 308135.36 元,同比增加 226296.99
元,增长 276.52%收入全部为一般公共预算拨款支出包
括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
增加了新进在职在编人员的人均经费;二是增加了新进在职
在编人员的人均公用经费;使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预308135.36 元,同比增加 226296.99
,增长 276.52%。其中:
(一)一般公共预算拨款 308135.36 元,占收入总预算
100%,同比增加 226296.99 ,增长 276.52%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
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(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预308135.36 元,其中,基本支出预
308135.36 占支出总预算的 100%同比增加 226296.99
元,增长 276.52%其中:
28567.04
出总预算 9.27%,同比增加 22065.92 元,增长 339.42%
(二)卫生健康支出类科目 258143.04 元,占支出总预
83.78%,同比增加 187681.63 元,增长 266.36%
21425.28
6.95%,同比增加 16549.44 元,增长 339.42%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预308135.36
为一般公共预算拨款 308135.36 元;支出包括:社会保障和
就业28567.04 元、卫生健康支出 258143.04 、住
保障支出 21425.28 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 308135.36 元,其中
基本支出 308135.36 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 28567.04 元,其中
基本支出 28567.04 元。主要用于本单位基本养老保险缴费。
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其他卫生健康管理事务支出 243768.06 元,其中:基本
支出 243768.06 主要用于在职人员的人员支出、单位
常运转公用支出、单位开展业务活动发生的电费、办公设备
购置等支出
事 业 单 位 医 疗 支 出 14374.98 元 , 全 部 为 基 本 支 出
14374.98 元。主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
住房公积金支出 21425.28 元,全部为基本支出 21425.28
元。主要用于缴纳在职在编人员公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预308135.36 元,占一般公共预算基本支
出总预算的 100% ,同比增加 226296.99 元,同比增长
276.52%。其中:
工资福利支出预算 278135.36 元,占基本支出预算
90.26%,同比增加 206296.99 元,增长 287.17%
商品和服务支出预算 30000 占基本支出预算 9.74%
同比增加 22000.00 元,增长 275.00%
2. 项目支出预算 0元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 308135.36 元,其中:
人员经费 278135.36 元,占基本支出预算 90.26%
要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金
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公用经费 30000 占基本支出预算 9.74%主要包括:
办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比无变化中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。具体是:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。具
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
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2)公务用车购置预0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0同比减少 3000 元,同比下
100%按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 元,
财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分集中
采购 0其中:货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务
类采购 0分散采购 0元,其中:货物类采购 0元、工程
类采购 0元、服务类采购 0元。
(二)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至20211231日,资产原值合计0元,其中:1.
地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备0元。3. 专用设备0元。
4. 物和陈列05 .图书0元,6. 具、用具、装
具等0元。
(三)预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目(含基本支出13个,项目涉
及金额308135.36元,全部项目(含基本支出)均制定了绩
效目标。其中:本单位13个绩效目标全部为基本支出,无项
目预算。
(四)国有资本经营预算收支情况说明。
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2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4基本支出:指为保障机构正常运转完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
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购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市健康保健中心 2022 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件