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4. 住 房 公 积 金 支 出 92940.24 元 , 其 中 : 基 本 支 出
92940.24 元。主要用于缴纳在职在编人员公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 1241185.52 元,占一般公共预算支出
预算 99.37%,同比增加 103351.76 元,增长 9.1%。其中:
工资福利支出预算 1141722.72 元,占基本支出预算
92%,同比增加 209947.96 元,增长 22.5%。
商品和服务支出预算 99462.80 元,占基本支出预算 8%,
同比减少 106596.20 元,下降 51.7%。
2.项目支出预算 8400 元,占一般公共预算支出预算
0.7%,同比无变化。其中:
3.其他商品和服务支出预算 8400 元,占项目支出预算
100%,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1241185.52 元,同
比增加 103351.76 元,增长 9.1%。其中:
人员经费 1141722.72 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出。较上年增加 11.4%,主要原因是在职人员晋升晋
级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。
公用经费 99462.80 元,主要包括:办公费、手续费、
水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务和