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(二)卫生健康支出类科目 689291.34 元,占支出总预
算82.86%,同比减少 3713.28 元,下降 0.54%。
(三)住房保障支出类科目 61086.24 元,占支出总预
算7.34%,同比增加 10326.72 元,增长 20.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 831825.9 元。收入全部为
一般公共预算拨款 831825.9 元;支出包括:社会保障和就
业支出 81448.32 元、卫生健康支出 689291.34 元、住房保
障支出 61086.24 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 831825.9 元,其中:基
本支出 822525.9 元,项目支出 9300 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 81448.32 元,其中:
基本支出 81448.32 元。主要用于本单位基本养老保险缴费。
应急救治机构 648446.23 元,其中:基本支出 639146.23
元,项目支出 9300 元。主要用于在职人员的人员支出、单
位正常运转公用支出、单位开展业务活动发生的电费、办公
设备购置等支出。
事 业 单 位 医 疗 支 出 40845.11 元 , 全 部 为 基 本 支 出
40845.11 元。主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。
住房公积金支出 61086.24 元,全部为基本支出 61086.24
元。主要用于缴纳在职在编人员公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。