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梧州市肥料管理处 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目录
第一部分:梧州市肥料管理处概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市肥料管理处 2025
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市肥料管理处 2025 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
因梧州市肥料管理处原职能已纳入市环卫处的职责范
围,不再独立运营,所以无职能,其编制人员也由市环卫处
统一管理。
二、机构设置情况
无具体机构设置。由于历史原因,梧州市肥料管理处作
为梧州市环卫处下属集体所有制单位,一直不能解决编制问
题,由于政策的变化,无法办理法人证,但根据《关于研究
市肥管处职工住房物业服务补贴和在职人员伙食补助问
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的纪要》(梧政阅201957 号)的文件精神,2019 年开
始,市环卫处按规定可享受的新福利待遇政策,市肥料管理
处同时参照执行。
三、人员构成情况
在职在编人员 0人,退休人员 61
第二部分:梧州市肥料管理处 2025 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预242,508.00 元,同比无变化。其中
本年收入预242,508.00 元,同比无变化。收入包括:一般
公共预算拨款。支出包括:城乡社区支出。
2025 年收支预算总体无变化。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预242,508.00 元,同比无变化本年收
入预算 242,508.00 元,同比无变化。其中
(一)一般公共预算拨款 242,508.00 元,占收入总预算
100.00%,同比无变化。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预242,508.00 元,同比变化。其中,
本支出预算 242,508.00 元,占支出总预算的 100.00%,同比
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无变化;项目支出预算 0.00 占支出总预算的 0.00%
比无变化。其中:
城乡社区支出类科242,508.00
100.00%,同比无变化。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 242,508.00 元。收入包括:
一般公共预算拨款 242,508.00 元、支出包括:城乡社区支出
242,508.00 元,财政拨款总收支与上年持平,同比无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 242,508.00 元,同比无变
化。其中:基本支出 242,508.00 元,项目支出 0.00 元,具体
支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
城 乡 社 区 环 境卫 生 242,508.00 元,其中:基本支
242,508.00 元,项目支0.00 元。主要用于在编人员工资。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 242,508.00 元,占一般公共预算支出预
100.00 %,同比无变化。其中:
工资福利支出预算 242,508.00 元占基本支出预算
100.00%,同比无变化。
商品和服务支出预0.00 元,占基本支出预算 0.00%
同比无变化
对个人和家庭的补助预算 0.00 元,占基本支出预
0.00%,同比无变化。
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资本性支出预算 0.00 元,占基本支出预算 0.00%同比
无变化。
2. 0.00 元,占一般公共预算支出预算
0.00%,同比无变化。其中:
工资福利支出预算 0.00 元,占项目支出预算 0.00%
比无变化。
商品和服务支出预0.00 元,占项目支出预算 0.00 %
同比无变化
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元,占项目支出预算
0.00%,同比无变化。
资本性支出预算 0.00 元,占项目支出预算 0.00%同比
无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 242,508.00 元,同比
无变化。其中
人员经费 242,508.00 元,同比无变化主要包括:基本
工资。
本单位 2025 年无公用经费,同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2025 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00
元,同比无变化。具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0.00 元,同比无变化。
2.公务接待费预算 0.00 元,同比无变化。
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3.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 同比无变化
其中:
1)公务用车运行维护费 0.00 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0.00 元,同比变无化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00
元,同比无变化。具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0.00 元,同比变化。
2.公务接待费预算 0.00 元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 同比无变化
其中:
1)公务用车运行维护费 0.00 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0.00 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明
事业单位相关运行经费总预算安排 0.00 元,其中:基本
支出预算 0.00 元,项目支出预算 0.00 元,同比无变化。
(二)政府采购预算安排情况说明
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2025 年政府采购预算 0.00 元,同比无变化。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆 0其中:一般公务用0辆、一般执法执
勤用车 0特种专业技术用车 0辆,其他用车 0辆,其他
用车 0辆。
截至 2024 12 31 日,资产原值合计 1,659,080.41 元,
其中:1.土地、房屋及构筑物 0.00 元。2.通用设0.00 元。
3.专用设备 0.00 元。4.文物和陈列品 0.00 5 .图书档案 0.00
元。6.家具、用具、装具等 0.00 元。7.环卫设施 1,659,080.41
元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位2025年单位预算无项目支出。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“事业单位经营收入”等以外的收入。
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5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货
物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
公务用车运行维护费以及其他费用。
9.三公”经费:纳入级财政预决算管理的“公”
经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆
购置税、牌照费)及燃料费维修费、过路过桥费保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件