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无变化;项目支出预算 0.00 元,占支出总预算的 0.00%,同
比无变化。其中:
城乡社区支出类科目 242,508.00 元,占支出总预算
100.00%,同比无变化。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 242,508.00 元。收入包括:
一般公共预算拨款 242,508.00 元、支出包括:城乡社区支出
242,508.00 元,财政拨款总收支与上年持平,同比无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 242,508.00 元,同比无变
化。其中:基本支出 242,508.00 元,项目支出 0.00 元,具体
支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
城 乡 社 区 环 境卫 生 242,508.00 元,其中:基本支出
242,508.00 元,项目支出 0.00 元。主要用于在编人员工资。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 242,508.00 元,占一般公共预算支出预
算100.00 %,同比无变化。其中:
工资福利支出预算 242,508.00 元占基本支出预算
100.00%,同比无变化。
商品和服务支出预算 0.00 元,占基本支出预算 0.00%,
同比无变化。
对个人和家庭的补助预算 0.00 元,占基本支出预算
0.00%,同比无变化。