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梧州市肥料管理处 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市肥料管理处概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市肥料管理处 2024 年单位预算
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州管理2024 报表
(详见附件)
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、 主要职责
因梧州市肥料管理处原职能已纳入市环卫处的职责范围,
不再独立运营,所以无职能,其编制人员也由市环卫处统一
管理。
二、 机构设置情况
无具体机构设置。由于历史原因,梧州市肥料管理处作
为梧州市环卫处下属集体所有制单位,一直不能解决编制问
题,由于政策的变化,无法办理法人证,但根据《关于研究
市肥管处职工住房物业服务补贴和在职人员伙食补助问题的
纪要》(梧政阅〔201957 号)的文件精神,从 2019
始,市环卫处按规定可享受的新福利待遇政策,市肥料管理
处同时参照执行。
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三、 人员构成情况
在职在编人1人,退休人员 63 人。
第二部分:
梧州市肥料管理处 2024 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预242,508.00 元,同比无变化。其中:
本年收入预242,508.00 元,同比无变化。收入包括一般
公共预算拨款;支出包括:城乡社区支出。
2024 年收支预算总体无变化。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预242,508.00 元,同比无变化。本年
收入预算 242,508.00 元,同比无变化。其中:
(一)一般公共预算拨款 242,508.00 元,占收入总预
100.00%,同比无变化。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预242,508.00 元,上年持平。其中,
基本支出预算 242,508.00 元,占支出总预算的 100.00%
同比无变项目支出预0.00 元,占支出总预算的 0.00%
同比无变
城乡社区支出类科目 2425,08.00 元,占支出总预算
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100.00%,同比无变化。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 财政拨款收支总预242,508.00 ,财政拨
总收支与上年持平。收入包括一般公共预算拨款 242,508.00
元。支出包括:城乡社区支出 242,508.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 242,508.00 元,
上年持平,同比无变化。其中:基本支出 242,508.00 元,
目支出 0.00 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
城乡社区环境卫生 242,508.00 元,其中:基本支出
242,508.00 元,项目支出 0.00 元。主要用于在编人员工资。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 242,508.00 元,占一般公共预算支出的
100.00%,同比无变化。其中
工资福利支出预算 242,508.00 元,占基本支出预算
100.00%,同比无变化。
2.项目支出 0.00 元,占一般公共预算支出的 0.00%
比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 242,508.00
比无变化。其中:
人员经费 242,508.00 元,要包括:基本工资,同比无
变化。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明。
(一2024 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2024 0.00
元,同比无变化
1. 因公出国(境)经费支出预0.00 元,同比无变化
2. 公务接待费支出预算 0.00 元,同比无变化
3. 公务车购置及运行维护费预0.00 ,同比无
化。
1公务用车运行维护费支出预算 0.00 元,同比无变
化。
2公务车购置0.00 元,同比无变化
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 0.00
元,同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费预算 0.00 元,同比无变化
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0.00 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元,同比无变
化。具体是
1公务用车运行维护经费预算 0.00 元,同比无变化。
2)公务用车购置费预算 0.00 元同比无变化。
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八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费预算安排情况说明。
本单位 2024 年单位预算无事业单位运行费总预算支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 0.00 元,同比无变化。
(三)国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0
截至20231231日,资产原值合计1,659,080.41元,
其中:土地、房屋及构筑物1,659,080.41元。2.通用设备0.00
元。3.专用设备0.00元。4.文物和陈列0.00元。5.图书档案
0.00元,6.家具、用具、装具等0.00元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
我单位2024无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.事业单位运行经费:为保障事业单位(含参照公务
员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
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购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件