梧州市粮食局粮油监督检测站 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市粮食局粮油监督检测站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市粮食局粮油监督检测站 2025 年单位预
算及经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市粮食局粮油监督检测站 2025 年单位预
算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
负责全市行业的粮油产品质量、卫生实行监督检测。
二、机构设置情况
梧州市粮食局粮油监督检测站(公益一类)非参照公务
员法管理全额拨款事业单位,无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市粮食局粮油监督检测站人员编制总数 5名,其中:
全额事业编制 5名。其中,在职在编人员 3人,包括全额事
业在职在编 3人。其他聘用人员 1人。
第二部分:梧州市粮食局粮油监督检测站 2025 单位
算及经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预566654.4 元,同比减少 26,826.45 元,
4.52 %566654.4
26,826.45 元,下降 4.52 %收入包括:一般公共预算拨款
支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出、粮油物资储备支出。
2025 年收支预算总体减少的主要原因是:本单位人员减
少,导致相关经费支出减少,使收支预算总体减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 566654.4 元,同比减少 26,826.45 元,
下降 4.52 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 566654.4 元,占收入总预算的
100%,同比减少 26,826.45 元,下降 4.52 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化
三、单位支出预算总体情况说明
2025 566654.4
506654.4 元,占支出总预算的 89.41%同比减少 26,826.45
下降 5.03%项目支出预算 60000 元,占支出总预算的 10.59%
同比无变化。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 40527.36 元,占支出总
预算 7.15%,同比减少 9865.44 元,下降 19.58%
(二)卫生健康支出类科目 20280.38
3.58%,同比减少 4961.07 元,下降 19.65%
(三)住房保障支出类科目 36603.84
6.46%,同比减少 1190.76 元,下降 3.15%
(四)粮油物资储备支出类科目 469242.82 元,占支出总
预算 82.81%,同比减少 10809.18 元,下降 2.25%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 566654.4 元。收入包括:一
般公共预算拨款 566654.4 元。支出包括:社会保障和就业支出
40527.36 元、卫生健康支出 20280.38 元、住房保障支出 36603.84
元、粮油物资储备支出 469242.82 元。财政拨款总收支较上年
下降 4.52%主要原因是人员变动工资调整,使收入预算总体
有所下降。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算拨款支出 566654.4
26,826.45 元,下降 4.52 %其中:基本支出 506654.4 元,
项目支出 60000 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
机关事业单位基本养老保险缴费支出 40527.36 元,其中:
基本支出 40527.36项目支出 0元。主要用于缴交职工养老保
险。
事业单位医疗支出 20010.38 元,其中:基本支出 20010.38
元,项目支出 0元。主要用于缴交职工医疗保险。
住房公积金支出 36603.84 元,其中:基本支出 36603.84
元,项目支出 0元。主要用于缴交职工住房公积金。
399462.82 元,其中:基本支出 339462.82 元,
项目支出 60000 元。主要用于发放职工及聘用人员工资,以及
单位运转费用支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项
支出预算。
1. 基本支出预算 506654.4 元,占一般公共预算支出的
89.41%,同比减少 26826.45 元,下降 5.03%。其中:
工资福利支出预算 475537.92 元,占基本支出预算 93.86%
同比增加 49639.33 元,增长 11.66%
商品和服务支出预算 31116.48 元,占基本支出预算 6.14%
同比减少 76465.78 元,下降 71.08%本单位厉行节约,落实
过紧日子要求,压减经费支出。
2. 60000 元,占一般公共预算支出的 10.59%
同比无变化。其中:
商品和服务支预算 60000 元,项目支出预算 100%
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 506654.4 元,较上年
减少 26826.45 元,下降 5.03%。其中:
人员经费 475537.92 元,要包括本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。较上年
减少 16,931.81 元,下降 3.44%主要原因是人员工资、养老
保险医疗保险和住房公积金较上年有所减少。
公用经费 31116.48 元,主要包括:办公费、工会经费、
他商品服务和支出。较上年增减少 9894.64 元,下降 24.13%
主要原因是办公费有所减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说
(一2025 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,同比无
化。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0
化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算情
况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。具体
是:
1公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2公务用车购置预算 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位,事业运行经费总预算安排 91116.48
元,其中:基本支出预算 31116.48 元,项目支出预算 60000
元,同比减少 76465.78 元,下降 45.63%主要原因是办公费
等项目有所变动。主要用于办公费、水电费、差旅费、实验设
备检定、维修(护)和实验试剂耗材购置费、聘用人员工资等
日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 0元,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,财政
专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:物类采购 0元;工程类采购 0元;
服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况说明。
共有车辆 0辆,其中:一般公务用车 0一般执法执勤
用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用0辆,其他用
0辆。
截至 2024 12 31 日,产原5765495
中:1.土地、房屋及构筑物 0元。2. 通用设备 19640 元。3.
用设备 5745855 元。4. 文物和陈列品 0元。5 .图书档案 0元,
6. 家具、用具、装具等 0元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 1个,预算资金 60000 元。绩效目标情况详
见报表
2、重点项目预算绩效目标说明
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市粮食局粮
油监督检测
专项公用经费(日
常运转)
60000
2025 年度绩效
目标为保障单
位正常运转。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费
用。
9经费:纳入本级财政预决算管理的
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
反映单位公职人员公务出(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02
三、单位支出总体情况表(预算公开 03
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件