
1. 基本支出预算 506654.4 元,占一般公共预算支出的
89.41%,同比减少 26826.45 元,下降 5.03%。其中:
工资福利支出预算 475537.92 元,占基本支出预算 93.86%,
同比增加 49639.33 元,增长 11.66%。
商品和服务支出预算 31116.48 元,占基本支出预算 6.14%,
同比减少 76465.78 元,下降 71.08%。本单位厉行节约,落实
过紧日子要求,压减经费支出。
2. 项目支出 60000 元,占一般公共预算支出的 10.59%,
同比无变化。其中:
商品和服务支出预算 60000 元,占项目支出预算 100%,
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 506654.4 元,较上年
减少 26826.45 元,下降 5.03%。其中:
人员经费 475537.92 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。较上年
减少 16,931.81 元,下降 3.44%。主要原因是人员工资、养老
保险医疗保险和住房公积金较上年有所减少。
公用经费 31116.48 元,主要包括:办公费、工会经费、其
他商品服务和支出。较上年增减少 9894.64 元,下降 24.13%,
主要原因是办公费有所减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明