5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元,增长 0.00%,主要原因是:本单位没有经营性收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本单位没有其他收
入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因
是:本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.06 万元,为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 0.07 万元,下降 53.85%,
主要原因是:部份跨年度社保费未缴交。
(二)本部门 2023 年度总支出 58.57 万元,其中本年支
出 58.57 万元,较 2022 年度决算数减少 10.27 万元,下降
14.92%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(208 类)4.27 万元:主要用于:
按照国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费