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2024 年财政拨款收支总预算 593480.85 元。收入包括:一般
公共预算拨款 593480.85 元。支出包括:社会保障和就业支出
50392.80 元、卫生健康支出 25241.45 元、住房保障支出 37794.60
元、粮油物资储备支出 480052 元。财政拨款总收支较上年增长
9.4%。主要原因是人员变动工资调整,使收入预算总体有所增长。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 593480.85 元,其中:基
本支出 533480.85 元,项目支出 60000 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 50392.80 元,其中:基
本支出 50392.80,项目支出 0元。主要用于缴交职工养老保险。
事业单位医疗支出 25241.45 元,其中:基本支出 25241.45
元,项目支出 0元。主要用于缴交职工医疗保险。
住房公积金支出 37794.60 元,其中:基本支出 37794.604 元,
项目支出 0元。主要用于缴交职工住房公积金。
事业运行 480052.00 元,其中:基本支出 420052.00 元,项
目支出 60000 元。主要用于发放职工及聘用人员工资,以及单位
运转费用支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 533480.85 元,占一般公共预算支出的
89.9%,同比增加 50937.97 元,增长 10.6%。其中:
工资福利支出预算 425898.59 元,占基本支出预算 79.9%,