1.一般公共预算财政拨款收入82.27万元,为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.81万元,增加
1.0%,主要原因是增加人员及职工工资正常晋级预算开支。
2.上级补助收入0万元,较2020年度决算数减少20万元,
下降100%,主要原因是当年上级主管部门没有专项经费拨款。
3.其他收入0.15万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2020年度决算
数0.20万元,较2020年度决算数减少0.05 万元,下降25.0%,
主要原因是单位实有资金银行存款减少导致银行利息收入
减少。
4.上年结转和结余19.38万元,为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。2020年度决算数62.10万元,较2020年度决算数
减少42.72万元,下降68.8%。主要原因是专项经费陆续执行
使用导致结转和结余减少。
(二)本单位2021年度总支出101.81万元,其中本年支
出100.78万元, 较2020年度决算数增加0.56万元,增长0.6%。
支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)7.84 万元,主要用于在编
人员缴交养老保险支出,较 2020 年度决算数增加 0.7 0 万
元,增长 9.8%,主要原因是人员增加导致事业单位基本养老
保险缴费支出增加。
2.卫生健康支出(类)4.03 万元,主要用于在编人员缴
交医疗保险支出,较 2020 年度决算数增加 0.44 万元,增长