出100.22万元, 较2019年度决算数增加11.64万元,增长
13.1%。支出具体情况如下:
1.城乡社区支出(类)100.22 万元:主要用于单位日常
运转支出,包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和
家庭补助支出。2019 年决算数为 88.58 万元,较 2019 年度
决算数增加 11.64 万元,增长 13.1%,主要原因是追加编外
人员预算经费开支和工程招投标管理经费开支。
2.年末结转和结余63.54万元,为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年决算数
62.12万元,较2019年度决算数增加1.42万元,增长2.3%。
主要原因是专项经费未按原计划实施完毕导致结转和结余
增加。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市建设工程造价站2020年度一般公共预算财政拨
款支出80.87万元,较2019年度决算数减少4.95万元,下降
5.8%。其中:基本支出80.87万元,项目支出0万元。
梧州市建设工程造价站2020年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为86.14万元,支出决算为80.87万元,完成
年初预算的93.9%。
城乡社区支出(类)年初预算为86.14万元,支出决算
为80.87万元,完成年初预算的93.9%,主要用于日常运转开
支,包括人员工资和公用经费开支,因本年新增退休1人,
相应减少工资福利支出预算拨款,故导致一般公共预算财政