2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,
完成年初预算的 0.00%,比上年决算数增加 0.00 万元,增
长0%,主要原因是:我单位 2024 年度财政拨款安排的“三
公”经费支出 0万元,年初无预算,与上年相比无变化。其
中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购置
及运行费支出决算 0.00 万元,公务接待费支出决算 0.00
万元。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务
用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,公务接待费支出决
算0.00 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成年初预
算的 0.00%,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。原
因是:较 2023 年度决算数增加 0.00 万元,与上年一致。全
年使用财政拨款安排 0(局、办、镇)机关、0个所属单位
出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因
公出国(境)团组共计 0.00 个,累计 0.00 人次。开支内容
包括:较 2023 年度决算数增加 0.00 万元,与上年一致
(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,其中:
公务用车购置支出 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,
比上年增加 0.00 万元,原因是较 2023 年度决算数增加 0.00
万元,与上年一致。购置了 0辆公务用车,较 2023 年度决
算数增加 0.00 万元,与上年一致。