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梧州市职工技术学校 2023
部门预算及“三公”经费预算情况说明
第一部分:梧州市职工技术学校概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市职工技术学校
2023
年部门预算及
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市职工技术学校
2023
年部门预算报表
(详见附件)
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一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、 主要职能
1依据党的基本理论、基本路线和工运方针,围绕自治
区总工会和市总工会在各个时期的中心任务,确定全市技能
大赛工作的指导方针和任务。
2、组织职工开展技术协作,技术服务活动。
3大力促进职工职业技能水平提高开展岗位练兵、
术比武、技术交流、职业技能比赛
二、机构设置情况
梧州市职工技术学校是自收自支的公益二类事业单位
无内设机构。
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三、人员构成情况
梧州市职工技术学校编制总数 10 为自收自支事业
制。在职在编 6,无其他聘用人员,离退休人员 13 人。
第二部分:梧州市职工技术学校
2023
年部门预算及
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说
2023 年收支总预算 1170 元,同比无变化。主要是
其中:本年收入预算 1170 元,同比无变化上年结转结余 0
元。收入是一般公共预算拨款;支出是一般公共服务支出
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 1170 元,同比无变化。本年收
预算 1170 元,同比无增减变化年结转结余 0元。中:
(一)一般公共预算拨款 1170 ,占收入总预算的
100%同比无增减变化。
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结0元。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预1170 元,其中,基本支出预算 1170
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元,占支出总预算100%,同比无变化;项目支出 0元,
同比无变化
一般公共服务支出类科目 1170 占支出总预算 100%
同比无变化。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1170 。收是一般公共
预算拨款 1170 元;支出是一般公共服务支出 1170 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 本年一般公共预算拨款支出 1170 元,其中
基本支出 1170 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他群众团体事务支出 1170 元,其中:基本支出 1170
元,项目支出 0 。主要用于退休人员大病保险。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
基本支出预算 1170 元,占一般公共预算支出的 100%
同比无变化。其中
1、对个人和家庭补助支出预算 1170 元,占基本支出预
100%同比无变化。主要是退休人员大病保险
2、项目支出 0元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说
2023 年一般公共预算基本支出元 1170 元,为人员经费
1170 元,占基本支出预100%。主要退休费。
七、一般公共预算三公费情况说明
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(一)2023年单位预算全口径安排的三公经费预算
情况。
2023 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
上年无该预算,增长率无可比性。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,上年无该预算,
增长率无可比性。
2. 公务接待费支出预算 0元,上年无该预算,增长率无
可比性。
3. 公务用车费预算 0上年无该预算,增长率无可比
性。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 0元,上年无该预算,
增长率无可比性。
2公务用车购置费 0元,年无该预算,增长率无可
比性
(二)2023年一般公共预算资金安排的三公经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
上年无该预算,增长率无可比性。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,上年无该预算,增
长率无可比性。
2. 公务接待费预算
公务接待费预算 0元,上年无该预算增长率无可比性。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 0元,上年无该预算,
增长率无可比性。具体是:
1公务用车运行维护费预算 0元,上年无该预算,
长率无可比性。
2公务用车购置预算 0元,上年无该预算,增长率无
可比性。
八、政府性基金预算情况说明
2023 年本单位无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说明
2023 年本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况
2023 年本单位无事业运行经费预算支出安排
(二)政府采购预算安排情况。
2023年本单位无政府采购预算支出安排。
(三)国有资产的总体情况。
2023年本单位无财政资金购买的资
(四)预算绩效说明。
2023 年单位预算所有预算均已编制绩效目标,无项目
支出预算,均为基本支出预算。相关绩效目标情况详见单位
预算公开表 10 表。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2023 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排
资金、罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
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括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:
2023
年单位预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
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九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件