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三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算 3240 元,同比增加 270 元,增长 9.09%。
其中,基本支出预算 3240 元,占支出总预算的 100%,同比
增加 270 元,增长 9.09%;项目支出预算 0元,占支出总预
算的 0%,同比无变化。其中:
社会保障和就业支出类科目支出 3240 元,占支出总预算
100%,同比增加 270 元,增长 9.09%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算 3240 元(不含财政拨款上
年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款 3240
元、政府性基金预算拨款 0元、上年结转结余 0元。支出包
括:社会保障和就业支出 3240 元。财政拨款总收支较上年
增长 9.09%,主要原因是增加了 3名退休人员。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年本单位一般公共预算支出 3240元,同比增加 270
元,增长 9.09%。其中:基本支出 3240 元,项目支出 0元,
具体支出预算如下:
事业单位离退休 3240 元,其中:基本支出 3240 元,项
目支出 0元。主要用于事业单位退休职工大病保险支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 3240 元,占一般公共预算支出预算
100%,同比增加 270 元,增长 9.09%。其中:
对个人和家庭的补助预算 3240 元,占基本支出预算