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梧州市工人文化宫
2025
单位预算及
三公
经费预算情况说明
第一部分:
梧州工人文化宫概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州工人文化宫
2025
单位预算及
三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市工人文化宫
2025
年部门预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职责
以服务职工、服务工运事业为宗旨,坚持社会主义先进
文化的方向,组织和引导基层工会通过各种有效形式和载体
活跃职工文化生活,为广大职工和社会提供健康有益的活动
场所,努力打造新时代职工的“学校和乐园”
二、机构设置情况
梧州市工人文化宫是自收自支的公益二类事业单位,
内设机构。
三、人员构成情况
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梧州市工人文化宫编制总数 20 名,为自收自支事业编制。
在职在编 11 人,其他聘用人员 8 人( 含 3 名公益性岗位人员
退休人员 36 人。
第二部分:梧州工人文化宫
2025
单位预算及
三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 3240 元,同比增加 270 元,增长
9.09 %。其中:本年收入预算 3240 元,同比增加 270 元,
增长 9.09%。本级资金 3240 元,上级补助 0 元。收入一般
公共预算拨款支出包括:一般公共服务支出、社会保障和
就业支出。2025 年收支预算总体增加主要是增加了 3 名退休
人员。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 3240 元,同比增加 270 , 增长
9.09%。本年收入预算 3240 元,同比增加 270 元,增长 9.09%。
本级资金 3240 元,上级补助 0 元。其中:
( 一 )一 般公共预算拨款 3240 元,占收入总预算的 100%,
同比增加 370 元,增长 9.09%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
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三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算 3240 同比增加 270 元,增长 9.09%
其中,基本支出预算 3240 元,占支出总预算的 100%,同比
增加 270 元,增长 9.09%;项目支出预0元,占支出总预
算的 0%,同比无变化。其中:
社会保障和就业支出类科目支出 3240 占支出总预算
100%,同比增加 270 元,增长 9.09%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算 3240 元(不含财政拨款上
年未列支结转收支数)收入包括:一般公共预算拨款 3240
元、政府性基金预算拨款 0元、上年结转结余 0。支出包
:社会保障和就业支出 3240 元。财政拨款总收支较上
增长 9.09%,主要原因是增加3名退休人员。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年本单位一般公共预算支3240元,同比增加 270
元,增长 9.09%其中:基本支出 3240 元,项目支0元,
具体支出预算如下
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
事业单位离退休 3240 元,其中:基本支出 3240 元,项
目支出 0元。主要用于事业单位退休职工大病保险支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 3240 元,占一般公共预算支出预算
100%,同比增加 270 元,增长 9.09%。其中:
对个人和家庭补助预算 3240 元,占基本支出预算
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100%同比增加 270 元,增长 9.09%
2. 项目支出预 0 元,同无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年本年一般公共预算基本支出 3240 元,同比增加
270 元,增长 9.09%。其中:
人员经费 3240 元,主要包括:退休费的支出。较上年增
9.09 %,主要原因是增加3名退休人员。
七、一般公共预算三公经费情况说明
(一)
2025
单位预算全口径安排的
三公
经费预算情
况。
2025年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比无变化具体如下:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化
2. 公务接待费支出预算 0 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。
其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
(2)公务用车购置费 0 ,同比无变化。
(二)
2025
年一般公共预算资金安排的
三公
经费预算
情况。
2025年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0 元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025年单位预算无政府性基金预算支出,同 比 无
变化
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025年单位预算无国有资本经营预算支出,同 比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市工人文化宫有 1 个事业群团组织,事业运行经费
总预算安排 0 元,同比无变化,其中:基本支出预算排 0 元,
项目支出预算 0 元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预 0 ,同比无变化。
(三)国有资产占用情况说明。
2025年本单位无财政预算资金购买的国有资产,财政
金购置的车辆0辆。
(四)预算绩效目标情况说明。
本单位2025年单位预算无本级项目支出预算。
第三部分:专业名词解释
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1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指除上财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
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9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运
费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:
2025
年部门预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件