梧州职工术协中心 2024
单位算及三公预算况说明
第一部分:梧市职工技术协中心概况
主要职责
机构设情况
、人构成情况
第二部分:梧市职工技术协中心 2024 年单位预算
三公经费预算情况说明
、单收支预总体况说明
、单收入预总体况说明
、单支出预总体况说明
、财拨款收预算体情况说明
、一公共预支出况说明
、一公共预基本出情况说明
、一公共预算三公费情况说明
、政性基金算情说明
、国资本经预算况说明
、其重要事情况说明
第三部分:专名词解释
第四部分:梧市职工技术协中心 2024 年单位预算
报表(详见附件)
、单收支总情况表
、单收入总情况表
、单支出总情况表
、财拨款收总体况表
、一公共预支出况表
、一公共预基本出情况表
政拨经费费和训费支情况
、政性基金算支情况表
、国资本经预算出情况表
、年预算项绩效标公开表
第一部分:单概况
一、主要职责
1党的基本线工运自治
区总工会和市总工会在各个时期中心任务确定全技能
大赛指导针和务。
2组织职工开术协作技术务活动。
3促进工职业技水平提高,开 展岗练兵
比武技术交流、职技能比赛。
二、机构设置情况
梧州职工技术协作中心是自收自支的公
位,无内设机构
三、人员构成情况
梧州职工技术作中编制5自收支事
编制。在职在3人,其他聘用员,退休人员 8
第二部分:梧市职工技术协中心 2024 年单位
预算及三公经费预算情况说明
、单收支预总体况说明
2024 总预算 630 与上持平同比无化。
中:年收入预算 630 与上持平同比变化。上
结转结余 0元。收入一般公预算拨款支出般公
服务支出
2024 收支体主要与上持平比无变化。
、单收入预总体况说明
2024 收入预算 630 与上持平同比无化。
年收预算 630 与上持平无变化。上结转
结余 0同比变化。中:
一般共预拨款 630 入总算的 100%
比无化。
单位府性金预算入,比无变化。
单位财政户管理资收入,同比无化。
单位入,同比变化。
单位经营收入,无变化。
)上结转结余 0元。
、单支出预总体况说明
2024 支出预算 630 与上持平。本支
预算 630 支出算的 100%与上持平比无
化;目支出预算 0
般公共服务支出类科630 预算 100%
与上持平无变化。
、财拨款收预算体情况说明
2024 财政支总预算 630 元。收入包括:一般
共预拨款 630 元;支出括:般公共服务支出 630 元。
财政拨款总收支与上持平,主要原因是单位退休与上
退休数保持增减变化。
、一公共预支出况说明
2024 年一般共预支出 630 与上持平
比无化。中:支出 630 项目支出 0
出预算如下:
(一)一般公预算支出按支功能分类科目分。
其他众团体事支出 630 ,其 中:支出 630
支出 0元。主要退休人员大病险。
(二按支出构分类划分为基本支出预和项目支
出预算。
1. 本支预算 630 共预出的 100%
与上持平无变化。中:
对个人和补助支出预算 630 预算
100%与上持平无变化。
2. 支出 0同比变化。
、一公共预基本出情况说明
2024 本年共预基本支出 630 与上持平
比无化。中:
员经费 630 与上持平比无化。主要退休
经费 0比无化。
、一公共预“三”经费况说明
(一)2024 年单位预算全口径排的三公经费预算情
况。
2024 单位预算口径安排三公支出预算 0
比无化。中:
1. 公出国经费预算 0无变化。
2. 接待费支预算 0无变化。
3. 务用车购维护费预算 0同比无化。
中:
1务用维护支出预算 0同比无化。
2务用车购置费 0同比变化。
(二)2024 年一般公共预算资安排的三公经费预算
情况。
2024 一般预算安排三公支出预算 0
比无化。中:
1. 公出国经费预算
公出国费支预算 0无变化。
2. 接待费预算
接待预算 0无变化。
3. 务用车购维护费预算
务用车购行维护预算 0无变。具
是:
1务用维护预算 0无变化。
2务用车购预算 0无变化。
、政性基金算情说明
单位 2024 年单预算政府性金预支出
、国资本经预算况说明
单位 2024 年单位预算国有本经预算支出
、其重要事情况说明
(一)事业单相关运行经费明。
梧州职工技术作中心1业群组织,事
经费预算安排 0同比无变化,其中:支出预算
0项目支预算 0元。
(二)政府采预算安排情况说明
2024 政府采购预算 0同比变化。
(三)国有资占用情况说明。
本单位财政预算资金购买的国有资财政资金
车辆0
(四)预算绩目标情况说明。
单位 2024 算项支出
第三部分:专名词解释
1.共预算拨款是指财政年拨算资
金,经费拨款、一般公预算理的非税收入安排
资金、项收入安排资金、政事性收费收入安排
金、罚没收入安排的资有资经营收入安排资金、
有资偿使收入安排金、其收入安排
资金
2.转:指以前年度尚未完成、结转本年
续使资金
3支出为保机构正常日常作任
而发生的人员费和日常经费
4项目支出:指 基本支出之外任务
目标发生支出
5位运经费为保单位参照
的事单位用于买货物服务各项金,
包括印刷费、邮电费、差旅费、福利费、
常维修费、专用材料及般设备购费、费、
取暖费、房物业管、公务用维护
以及他费用。
6三公经费入本财政预理的三公费,
是指部门拨款安排出国、公务用
费和公接待出国 反映
位公人员公出国的国际旅、国外城
费、住宿费、伙食费、训费、公支出务用车购
反映位公务用车车辆购支出辆购
燃料费、维修费、过桥费、保险费、奖励
支出接待反映单位按规开支的各接待
接待支出
第四部分:2024 年单位预算报表
、单收支总情况表预算公开 01
、单收入总情况表预算公开 02
、单支出总情况表预算公开 03
、财拨款收总体况表公开 04
、一公共预支出况表公开 05
、一公共预基本出情况表公开 06
政拨经费费和训费支情况
公开 07
、政性基金算支情况表预算公开 08
、国资本经预算出情况表公开 09
、年预算项绩效标公开表公开 10
述报详见附件