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梧州市职工技术协作中心
2022
单位预算及
三公
经费预算情况说明
第一部分:梧州市职工技术协作中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市职工技术协作中心单位预算
三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市职工技术协作中心
2022
单位预算
报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表
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二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
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第一部分:单位概况
一、 主要职能
1依据党的基本理论、基本路线和工运方针,围绕自治
区总工会和市总工会在各个时期的中心任务,确定全市技能
大赛工作的指导方针和任务。
2、组织职工开展技术协作,技术服务活动。
3大力促进职工职业技能水平提高,开展岗位练兵
术比武、技术交流、职业技能比赛。
二、机构设置情况
梧州市职工技术协作中心是自收自支的公益二类事业
位,无内设机构。
三、 人员构成情况
梧州市职工技术协作中心编制总数 5名,为自收自支事
业编制。在职在编 4人,无其他聘用人员,离退休人6人。
第二部分:梧州市职工技术协作中心
2022
单位预算
三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 540 元,同比无变化。收入为一般
公共预算拨款;支出为一般公共服务支出
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预540 元,同比无变化。其中:
(一)一般公共预算拨款 540 元,占收入总预算的 100 %
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同比无变化。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 540 其中,基本支出预算 540 元,
占支出总预算100 %,同比无变项目支出预算 0元,
同比无变化中:
(一)一般公共服务支出类科540 元,占支出总预算
100%,同比增加 540 。主要是调整了支出分类科目。
(二)卫生健康支出类科目 0元,同比减少 540 ,下
100%。主要是调整了支出分类科目。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 540 元。收入为一般公
预算拨款 540 元;支出包括为一般公共服务支出 540 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 540 元,其中:基本支
540 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他群众团体事务支出 540 元,其中:基本支出 540
元,项目支出 0。主要用于退休人员大病保险。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
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1.基本支出预算 540 元 ,占 一般公共预算支出的 100%
同比无变化。其中
工资福利支出预算 0同比减少 540 元 ,减 少 100%
主要是调整了支出分类科目。
对个人和家庭补助支出预算 540 ,占基本支出预算
100%同比增加 540 元。主要是调整了支出分类科目。
2.项目支出 0元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 540 为人员经费 540
元,占基本支出预算 100%。主要是退休费。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一)2022 单位预算全口径安排的三公经费预算
情况。
2022 年部门预算全口径安排三公”经费支出预算 0 元,
同比无增减变化。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无增减变化根据财政局统一要求,各部门因公出国(境)
费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元,同比增减 0 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无变化。具体是:
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(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无变化
(2)公务用车购置预算 0 元,同比增减 0 元,同比无
变化
(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预
算情况。
2022 年一般公共预算安排的三公”经费支出预算 0 元,
同比无增减变化。
1. 因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无增减变化根据财政局统一要求,各部门因公出国(境)
费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算
公务接待费预算 0 元,同比增减 0 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无变化。具体是:
(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无变化
(2)公务用车购置预算 0 元,同比增减 0 元,同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、
2022
单位预算其他事项说明
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(一)机关运行经费预算安排情况。
2022 年本单位事业运行经费总预算安排 0元,同比无
变化
(二)政府采购预算安排情况。
2022 年本部门无公共预算财政拨款政府采购项目,政府
采购预算金额为 0 元,同比无增减变化。按采购资金类型划
分,一般公共预算拨款 0 元,财政专户管理的资金安排 0
元。按采购项目类型划分,集中采购 0 元,其中:货物类采
购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元;分散采购 0 元,
其中:货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、务类采购 0 元。
(三)国有资产的总体情况。
本单位无财政资金购买的资产
共有车辆 0 辆,其中:一般公务用0 辆、一般执法执
勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用0 辆。
截至20211231日,资产原值合计0 元,其中:1.
地、房屋及构筑物0 元。2. 通用设备0 元。3. 专用设0 元。
4. 文物和陈列品0 元。5 .图书档案0 元,6. 家具、用具、
装具等0 元。
(四)预算绩效说明。
2022单位预算共有项目(含基本支出1个,项目涉
及金额540元,已制定了绩效目标,是大病医疗统筹(离退
休人员)项目540元,为人员类项目
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
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8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税)
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用
支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含
外宾接待)支出。
第四部分:
2022
单位预算报表(预算公开报表作为附
件挂在报告尾部,详见附件)
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
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七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
上述报表详见附件