5
总预算 80.59 %,同比减少 3287.01 元,下降 1.10 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 31802.88 元,占支
出总预算 8.65 %,同比减少 497.28 元,下降 1.54 %。
(三)卫生健康支出类科目 15702.67 元,占支出总预
算4.27 %,同比减少 515.53 元,下降 3.18 %。
(四)住房保障支出类科目 23852.16 元,占支出总预
算6.49 %,同比减少 372.96 元,下降 1.54 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 367698.38 元。收入包括:
一般公共预算拨款 367698.38 元;支出包括:一般公共服务
支出 296340.67 元、社会保障和就业支出 31802.88 元、卫
生健康支出 15702.67 元、住房保障支出 23852.16 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 367698.3 元,其中:基
本支出 355598.38 元,项目支出 12100 元,具体支出预算如
下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 296340.67 元,其中:基本支出 284240.67
元,项目支出 12100 元。主要用于单位职工工资、补贴发放
及单位日常运转经费的支出。
机关事业单位养老保险缴费支出 31802.88 元,其中:
基本支出 31802.88 元,项目支出 0 元。主要用于职工机关
事业单位基本养老保险缴费支出。
事 业 单 位 医 疗支 出 15702.67 元 , 其 中 : 基 本 支 出
15702.67 元,项目支出 0 元。主要用于职工事业单位医疗