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事 业 单 位 医 疗支 出 16218.20元,其 中 : 基 本 支 出
16218.20 元,项目支出 0 元。主要用于职工事业单位医疗
支出。
住房公积金支出 24,225.12 元,其中:基本支出 24,225.12
元,项目支出 0 元。主要用于职工住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基 本 支 出 预 算 313,071.16 元 , 占 支 出 总 预 算 的
84.08 %,同比增加 24891.16 元,增长 8.64 %。其中:
工资福利支出预算 283,071.16元,占基本支出预算
90.42 %,同比增加 24891.16 元,增长 9.64 %。
商品和服务支出预算 30,000.00 元,占基本支出预算
9.58 %,同比无变化。
2.项目支出 59,300.00 元,占支出总预算的 15.92 %,
同比增加 39300 元 ,增长 196.5 %。其中:
商品和服务支出预算 59,300.00 元,占项目支出预算
100 %,同比增加 39300 元,增长 196.50 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 313,071.16 元,其中:
人员经费 283,071.16 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 30,000.00 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务和
支出。