2025 年支出总预算 2541867.67 元,同比增加
585957.65 元 , 增 长 29.96% 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
2441867.67 元,占支出总预算的 96.07% , 同 比 增 加
585957.65 元,增长 31.57%;项目支出预算 100000 元,占
支出总预算的 3.93%,同比无变化。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 223006.08 元,占支
出总预算 8.77%,同比增加 38339.68 元,增长 20.76%。
(二)卫生健康支出类科目 110109.25 元,占支出总预
算4.33%,同比增加 18930.21 元,增长 20.76%。
(三)节能环保支出类科目 2021967.06 元,占支出总
预算 79.55%,同比增加 480402.28 元,增长 31.16%。
(四)住房保障支出类科目 186785.28 元,占支出总预
算7.35%,同比增加 48285.48 元,增长 34.86%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2541867.67 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2541867.67 元。支出包括:社会保障和
就业支出 223006.08 元、卫生健康支出 110109.25 元、节能
环保支出 2021967.06 元、住房保障支出 186785.28 元。财
政拨款总收支较上年增长 29.96%,主要原因是根据相关规
定,在职人员正常晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整
等原因引起人员类经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2541867.67 元,同比
增 加 585957.65 元 , 增 长 29.96% 。 其 中 : 基 本 支 出
2441867.67 元,项目支出 100000 元,具体支出预算如下: