梧州市环境应急与事故调查中心 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市环境应急与事故调查中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市环境应急与事故调查中心 2025 年单
位预算及经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市环境应急与事故调查中心 2025 年单
位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市环境应急与事故调查中心(固体废物管理中心)
为全额事业单位。根据《关于市环境应急与事故调查中心机
构编制事项的通知》(梧编〔201433)要求,本中心加挂
梧州市固体废物管理中心的牌子,实行“一套人马,两块牌子”
管理。
梧州市环境应急与事故调查中心职责任务是承担我市环
境应急与事故调查有关事务性和技术性工作,其主要工作职
能包括承担市生态环境局环境应急指挥领导小组办公室(应
急办)的日常工作。市固体废物管理中心主要职责任务包括:
参与固体废物和化学品环境管理、承担实施危险废物经营许
可证、危险废物跨省转移审批及监督管理的相关技术性和事
务性工作,协助处理突发性危险废物危险化学品污染事故。
二、机构设置情况
梧州市环境应急与事故调查中心为非参照公务员法管
理全额拨款事业单位(公益一类)。
梧州市环境应急与事故调查中心无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市环境应急与事故调查中心人员编制总17 名,
其中:全额事业编17 名。其中,在职在编人15 (市
编内实有在职人员 13 人、蒙山编内实有在职人员 2
包括:全额事业在职在编 15 人。其他聘用人1人。
第二部分:梧州市环境应急与事故调查中2025 年单
位预算经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 2541867.67 元 , 同 比 增 加
585957.65 , 增 长 29.96% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
2541867.67 同比增 585957.65 元,增长 29.96%收入
全部为:一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支
出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:根据相
关规定,在职人员正常晋升晋级、在职人员工资和五险一金
调整等原因引起人员类经费预算增加。
二、单位收入预算总体情况说
2025 年收入总预算 2541867.67 元,同比增
585957.65 增长 29.96%本年收入预算 2541867.67 元,
同比增加 585957.65 ,增长 29.96%其中:
(一)一般公共预算拨款 2541867.67 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 585957.65 元,增长 29.96%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 2541867.67 元,同比增
585957.65 元 , 增 长 29.96% 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
2441867.67 元,占支出总预算的 96.07% , 同 比 增 加
585957.65 增长 31.57%项目支出预100000 元,
支出总预算3.93%,同比无变化其中
(一)社会保障和就业支出类科223006.08 元,占支
出总预算 8.77%,同比增加 38339.68 元,增长 20.76%
(二)卫生健康支出类科110109.25 元,占支出总预
4.33%,同比增加 18930.21 元,增长 20.76%
(三)节能环保支出类科目 2021967.06 元,占支出总
预算 79.55%,同比增加 480402.28 元,增长 31.16%
(四)住房保障支出类科186785.28 元,占支出总预
7.35%,同比增加 48285.48 元,增长 34.86%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2541867.67 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2541867.67 元。
就业支出 223006.08 元、卫生健康支出 110109.25 节能
环保支出 2021967.06 、住房保186785.28
政拨款总收支较上年增长 29.96%,主要原因是根据相关规
定,在职人员正常晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整
等原因引起人员类经费预算增加
五、一般公共预算支出情况说
2025 年本年一般公共预算支出 2541867.67
增 加 585957.65 元 , 增 长 29.96% 。 其 中 : 基 本 支 出
2441867.67 元,项目支出 100000 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
机关事业单位基本养老保险缴费支出 223006.08 元,
部是基本支223006.08 元。主要用于职工基本养老保险缴
费支出。
事业单位医疗 110109.25 元,全部是基本支
110109.25 元。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病医疗
统筹支出。
住房公积金 186785.28 元,全部是基本支186785.28
元。主要用于职工住房公积金支出。
其他环境保护管理事务支出 2021967.06 元,其中:基
本支出 1921967.06 元,项目支出 100000 元。主要用于在
人员工资福利支出和编外人员经费支出;保障本单位日常运
转而发生公用经费支出;涉及固体废物和化学品环境管理,
协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故等工作业务
范围。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2441867.67 元,占一般公共预算支出
预算 96.07%同比增加 585957.65 元,增长 31.57%其中
工资福利支出预算 2280757.19 元,占基本支出预算
93.40%,同比增加 624558.79 元,增长 37.71%
商品和服务支出预算 161110.48 元,占基本支出预
6.60%,同比减少 38601.14 元,下降 19.33%
2. 项目支出预算 100000 元,占一般公共预算支出预算
3.93%,同比无增长。其中:
工资福利支出预算 11597.67 元,占项目支出预算
11.60%,同比增加 1154.04 元,增长 11.05%
商品和服务支出预算 88402.33 元,占项目支出预算
88.40%,同比减少 1154.04 元,下降 1.29%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 2441867.67
比增加 585957.65 元,增长 31.57%。其中
人员经费 2280757.19 元,主要包括:主要包括:基本
工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出。较上年增长 33.75%
增加,经费增加。
公用经费 161110.48 元,主要包括:办公费、差旅费、
工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 6.91%,主要
原因是人员增加,经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预19280
元,同比无变化体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 2800 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 16480 同比无变
化。其中:
1)公务用车运行维护费 16480 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 19280
元,同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 2800 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 16480 同比无变
化。其中:
1)公务用车运行维护费 16480 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市环境应急与事故调查中心机关运行经费财政
款预算 0元。
梧州市环境应急与事故调查中心为事业单位,事业单位
相关运行经费总预算安排 219929.45 其中本支出预
131527.12 元,项目支出预算 88402.33
69338.54 元,减23.97%。主要原因是按相关规定压减一
般性支出。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修
(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、
公务用车运行维护费、印刷费、咨询费、其他商品和服务支
出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 44302.33 元,同比增加 7765.96
元,增长 21.26%。其中:政府集中采购预算 44302.33 元,
100% 7765.96
21.26%主要原因一是办公费列支,打印机过旧,耗材损耗
大;二是车辆加油、添加燃料服务列入集中采购。分散采购
0元,占政府采购预算的 0%,同比无变化
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 44302.33
元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 27822.33 元,占政
府采购预算 62.80%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%
服务类采购 16480 元,占政府采购预算 37.20%
货物类采购主要内容是:1.复印纸及办公用品,预算金
27382.33 元,用于购买复印纸及办公室用品;2.印刷,
预算金额 440 元,用于印刷财务报销单;工程类采购主要内
容是:预算金额 0元;服务类采购主要内容是:财产保险服
,预算金额 2880 ,用于购买应急车辆机动车保险;2.车辆
维修和保养服务,算金额 4600 ,用于应急车辆维修维护、
CET 充值;3.车辆加油添加燃料服务,预算金额 9000 元,
用于应急车辆加油
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆,其中:一般公务用0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合4637506其中:
1.、房构筑02. 设备4460586元。3. 文物
陈列品0元。5 .图书档案0元,6. 具和用具176920元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 2个,预算资金 100000 元。绩效目标情况
详见单位预算公开10 表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市环境
应急与事故
调查中心
专项公用经费
(日常运转
88402.33
通过实施日
常工作,提升
服务效率
化资源配置
确保工作质
量,实现目标
管理,保障持
续 发 展 为 目
标。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就
业方面的支出,包括保障机构正常运转,完成日常和特定的
工作任务或事业发展目标的支出
6.卫生健康支出(类):是指用于医疗、生育、大病医
疗方面的支出,包括保障机构正常运转,完成日常和特定的
工作任务或事业发展目标的支出
7.节能环保支出(类):是指其他节能环保支出等方面
支出,包括保障机构正常运转,完成日常和特定的工作任务
或事业发展目标的支出。
8.住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包
括保障机构正常运转,完成日常和特定的工作任务或事业发
展目标的支出。
9.日常运转经费:为保障事业单位运行用于购买货物和
服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
10.“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
上述报表详见附件