2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1,393,732.53 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本 1,393,732.53 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 129,602.64
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 58,081.12
(一)上级补助 十、节能环保支出 1,105,407.41
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 100,641.36
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,393,732.53 本 年 支 出 合 计 1,393,732.53
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 1,393,732.53 支 出 总 1,393,732.53
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门(单
位)代码
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户
管理资金
单位资
小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位资
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1,393,732.53 1,393,732.53 1,393,732.53
114 梧州市生态环境局 1,393,732.53 1,393,732.53 1,393,732.53
114224 梧州市环境保护科学技术
中心 1,393,732.53 1,393,732.53 1,393,732.53
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支
上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
114 梧州市生态环境局 1,393,732.53 1,298,732.53 95,000.00
114224 梧州市环境保护科学技术中 1,393,732.53 1,298,732.53 95,000.00
208 05 02 事业单位离退休 11,970.00 11,970.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
117,632.64 117,632.64
210 11 02 事业单位医疗 58,081.12 58,081.12
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 1,010,407.41 1,010,407.41
211 02 03 建设项目环评审查与监督 95,000.00 95,000.00
221 02 01 住房公积 100,641.36 100,641.36
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 1,393,732.53 一、本年支出 1,393,732.53
(一)一般公共预算 1,393,732.53 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 1,393,732.53 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 129,602.64
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 58,081.12
1、上级补助 (十)节能环保支出 1,105,407.41
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 100,641.36
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 1,393,732.53 支   出   总   计 1,393,732.53
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
114 梧州市生态环境局 1,393,732.53 1,298,732.53 1,205,426.37 93,306.16 95,000.00
114224 梧州市环境保护科学技术中 1,393,732.53 1,298,732.53 1,205,426.37 93,306.16 95,000.00
208 05 02 事业单位离退 11,970.00 11,970.00 11,970.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
117,632.64 117,632.64 117,632.64
210 11 02 事业单位医疗 58,081.12 58,081.12 58,081.12
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 1,010,407.41 1,010,407.41 917,101.25 93,306.16
211 02 03 建设项目环评审查与监 95,000.00 95,000.00
221 02 01 住房公积金 100,641.36 100,641.36 100,641.36
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
1,298,732.53 1,205,426.37 93,306.16
301 工资福利支出 1,193,456.37 1,193,456.37
301 01 基本工资 324,144.00 324,144.00
301 02 津贴补贴 15,360.00 15,360.00
301 07 绩效工资 516,552.00 516,552.00
301 08
机关事业单位基本养老保险缴费
117,632.64 117,632.64
301 10 职工基本医疗保险缴费 58,081.12 58,081.12
301 12 其他社会保障缴费 5,866.43 5,866.43
301 13 住房公积 100,641.36 100,641.36
301 99 其他工资福利支出 55,178.82 55,178.82
302 商品和服务支出 93,306.16 93,306.16
302 01 办公费 2,285.35 2,285.35
302 28 工会经费 11,380.08 11,380.08
302 99 其他商品和服务支 79,640.73 79,640.73
303 对个人和家庭的补助 11,970.00 11,970.00
303 02 退休费 11,970.00 11,970.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代
部门(单
位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助
资金安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
本单位2025年无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费,故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位2025年无政府性基金预算,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位2025年无国有资本经营预算,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
单位名称 项目名称
预算资金总额
年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 生态效
益指标
可持续
效益指
服务对象
满意度指
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
95,000.00
114224
梧州市环境
保护科学技
术中心
专项公用经费
-专家评审劳
务费
26,000.00
按要求完成环评
文件编制质量抽
查、复核以及完
成对2023年需强
制性清洁生产企
业的审核评估工
作,有效推进重
点行业清洁生产
审核。
数量指标:聘请
行业专家(=
6位)
数量指标:评审
项目数量(≥
4个)
数量指标:开展
审核评估会议
(≥3次)
质量指标:专家
资质达标率(=
100%)
时效指标:
评审工作完
成及时率(≥
90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
提升评审结果的
科学性,推进重
点行业清洁生产
审核(有限)
社会效益指标:
专家评审意见应
用率(≥80%)
满意度指
标:本项
目投诉次
数(≤2次)
114224
梧州市环境
保护科学技
术中心
专项公用经费
(日常运转) 62,194.21
本项目经费主要
用于单位日常运
转,包括日常办
公费、差旅费、
电费等支出,以
保障单位人员办
公需求。
数量指标:保障
员工数量(≥10
人)
质量指标:电费
缴纳到位率(≥
90%)
质量指标:设施
设备正常运转率
(≥90%)
时效指标:
设施设备维
修保养及时
率(≥90%)
时效指标:
电费缴纳及
时率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标:
满足办公需求
(满足)
满意度指
标:机关
职员满意
度(≥90%)
114224
梧州市环境
保护科学技
术中心
专项公用经费
-残疾人就业
保障金
6,805.79
根据工作要求完
成残疾人就业保
障金缴纳,保障
单位工作符合政
策要求,保障残
疾人权益。
数量指标:残保
金缴纳完成率
(=100%)
质量指标:残保
金缴纳到位率
(=100%)
时效指标:
残保金缴纳
及时率(=
100%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障单位工作符
合政策要求及残
疾人权益(有效)
满意度指
标:本项
目投诉次
数(≤2次)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
单位名称 项目名
预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指
生态效益指
可持续效益指
服务对象
满意度指
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据。