2025 年支出总预算 1393732.53 元,同比增加
230121.41 元 , 增 长 19.78% 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
1298732.53 元,占支出总预算的 93.18% , 同 比 增 加
230121.41 元,增长 21.53%;项目支出预算 95000 元,占
支出总预算的 6.82%,同比无变化。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 129602.64 元,占支
出总预算 9.30%,同比增加 22882.64 元,增长 21.44%。
(二)卫生健康支出类科目 58081.12 元,占支出总预
算4.17%,同比增加 5388.12 元,增长 10.23%。
(三)节能环保支出类科目 1105407.41 元,占支出总
预算 79.31%,同比增加 181249.29 元,增长 19.61%。
(四)住房保障支出类科目 100641.36 元,占支出总预
算7.22%,同比增加 20601.36 元,增长 25.74%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1393732.53 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1393732.53 元。支出包括:社会保障和
就业支出 129602.64 元、卫生健康支出 58081.12 元、节能
环保支出 1105407.41 元、住房保障支出 100641.36 元。财
政拨款总收支较上年增长 19.78%,主要原因是根据相关规
定,在职人员正常晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整
等原因引起人员类经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1393732.53 元,同比
增 加 230121.41 元 , 增 长 19.78% 。 其 中 : 基 本 支 出
1298732.53 元,项目支出 95000 元,具体支出预算如下: