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(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 1,274,631.20 元 , 同 比 增 加
277,700.74 元 , 增 长 27.86%。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
1,274,631.20 元,占支出总预算的 100% , 同 比 增 加
277,700.74 元,增长 27.86%;项目支出预算 0元,同比无
变化。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 111,530.88 元,占支
出总预算 8.75%,同比增加 20,828.32 元,增长 22.96%。
(二)卫生健康支出类科目 55,878.37 元,占支出总预
算4.38%,同比增加 10,283.98 元,增长 22.56%。
(三)农林水支出类科目 1,011,415.63 元,占支出总预
算79.35%,同比增加 218,809.04 元,增长 27.61%。
(四)住房保障支出类科目 95,806.32 元,占支出总预
算7.52%,同比增加 27,779.40 元,增长 40.84%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1,274,631.20 元。收入包
括:一般公共预算拨款 1,274,631.20 元。支出包括:社会保
障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
财政拨款总收支较上年增长 27.86%,主要原因是根据相关
规定提高了职工工资薪酬标准。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1,274,631.20 元,同比
增 加 277,700.74 元,增长 27.86% 。其中:基本支出
1,274,631.20 元,项目支出 0元,具体支出预算如下: