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梧州市林业科学研究所 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市林业科学研究所概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市林业科学研究所单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市林业科学研究所 2022 年单位预算报表
(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:梧州市林业科学研究所概况
一、主要职能
本单位宗旨和业务范围有:
(一)负责承办上级林业主管部门、科技部门下达的
项林业科研项目,承担国家、省(部)、地(市)级科研课
题。
(二)负责林业技术研究、开发、交流、合作,负责
木生物技术(组培)、林木营林技术、防护林体系建设、花
卉园林等学科领域的研究;负责林木良种的引种、选育、林
木种质资源收集保护与开发。
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(三)负责科技成果转化、推广、服务和科普教育,
责速生丰产林栽培技术,开展科技创新,推广先进林业技术,
建设梧州市林业创新基地和林业产业化基地。
(四)参与人才培养和人才储备,构建林业人才小高地。
二、机构设置情况
本单位是全额拨款事业单位,为市林业局管理的公益一
类事业单位
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 18 名,其中:全额事业编制 18 名。
其中,在职在编人员 18 人,包括:全额事业在职在编人员
18 人。其他聘用人员 3 人。
第二部分:梧州市林业科学研究所 2022 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 2,757,529.00 元 , 同 比 增 加
28,231.93 元,增长 1.03%。收入全部是一般公共预算拨款
支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支
出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是按相关规定职工晋升了
工资,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
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2022 年 收 入 总 预 算 2,757,529.00 元 , 同 比 增 加
28,231.93 元,增长 1.03%。其中:
(一)一般公共预算拨款 2,757,529.00 元占收入总预
算的 100%,同比增加 28,231.93 元,增长 1.03%。主要是是
按相关规定职工晋升了工资,使一般公共预算拨款收入预算
有所增加。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年算 2,757,529.00 元
算 2,457,529.00 元的 89.12%
222,133.93 元,增长 9.94%;项目支出预算 300,000.00 元,
的 10.88%少 193,902.00 元
39.26%。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 247,486.00 元占支
出总预算 8.97%,同比增加 11,359.92 元,增长 4.81%。主要
是按相关规定职工晋升了工资,使社会保障和就业支出类科
目有所增加。
(二)卫生健康支出类科目 123,816.00 元,占支出总预
算 4.49%,同比增加 5,698.75 元,增长 4.82%。主要是按相
关规定职工晋升了工资,使卫生健康支出类科目有所增加。
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(三)农林水支出类科目 2,200,613.00 元占支出总预
算 79.80%,同比增加 2,653.82 元,增长 0.12%。主要是按相
关规定职工晋升了工资,使农林水支出类科目有所增加。
(四)住房保障支出类科目 185,614.00 元,占支出总预
算 6.74%,比增加 8,519.44 元,增长 4.81%。主要是按相
关规定职工晋升了工资,使住房保障支出类科目有所增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年算 2,757,529.00 元
部是一般公共预算拨款 2,757,529.00 元;支出包括:社会保
障和就业支出 247,486.00 元、卫生健康支出 123,816.00 元、
农林水支出 2,200,613.00 元住房保障支出 185,614.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 2,757,529.00 元,其中:
基本出 2,457,529.00 元,项目出 300,000.00 元,具
支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 247,486.00 元,
部是基本支出。主要用于职工缴纳基本养老保险。
事业单位医疗 123,816.00 元,全部是基本支出。主要用
于职工缴纳医疗保险。
一般行政事务管理 115,808.00 元,全部是基本支出。
要用于外聘人员的经费开支。
事业机构 1,784,805.00 元,全部是基本支出。主要用于
保证单位运转以及单位职工基本工资、津补贴、绩效工资的
支出。
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其他林业和草原支出 300,000.00 元,全部是项目支出。
主要用于种苗培育开支。
住房公积金 185,614.00 元,全部是基本支出主要用于
职工缴纳住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本出预算 2,457,529.00 元,占一般公共预算支
出的 89.12%,同比增加 222,133.93 元,增长 9.94%。其中:
算 2,161,722.00 元
87.96%加 96,326.93 元长 4.66%
关规定职工晋升了工资,使工资福利支出预算有所增加。
商品和服务支出预算 295,807.00 元,占基本支出预算
12.04%加 125,807.00 元长 74.00%
于编制预算时外聘人员经费预算开支去年列入项目支出预算
今年列入基本支出预算,使基本支出商品和服务支出预算有
所增加。
对个人和家庭补助支出预算 0 元,同比无变化。
资本性支出预算 0 元,同比无变化。
2. 出 300,000.00 元
10.88%,同比减少 193,902.00 元,下降 39.26%。其中:
工资福利支出预算 0 元,同比无变化。
算 300,000.00 元
10.88%少 193,902.00 元 39.26%
有:一、由于编制预算时外聘人员经费预算开支去年列入项
目支出预算,今年列入基本支出预算;二、今年种苗培育项
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目预算支出减少,使项目支出商品和服务支出预算有所减少。
对个人和家庭补助支出预算 0 元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 2,457,529.00 元,其中:
费 2,275,955.00 元算 92.61%
主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位
基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保
障缴费、住房公积金、委托业务费。
公用经费 181,574.00 元,占基本支出预算 7.39%。主要
包括:其他社会保障缴费、办公费、电费、电费、差旅费、
公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
2022 年位预的“
情况。
2022 年
2,200.00 元,同比减少 44.24 元,下降 1.97%。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比增加 0 元,
同比无变化
2. 公务接待费支出预算 2,200.00 元,同比减少 44.24
元,下降 1.97%,主要原因是践行厉行节约,缩减开支。
3. 公务用车费预算 0 元,同比增加 0 元,同比无变化
其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比增加 0 元,
同比无变化
(2)公务用车购置费 0 元,同比增加 0 元,同比无变化。
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(二2022 年一般公共预算资金安排的“三公”费预
算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
2,200.00 元,同比减少 44.24 元,下降 1.97%。其中:
1. 因公出国(境)经费预算
因公出国(境经费支出预算 0 元,同比增加 0
比无变化。
2. 公务接待费预算。
算 2,200.00 元少 44.24 元
降 1.97%。主要原因是践行厉行节约,缩减开支
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比增加 0 元,同
比无变化。具体是:
(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比增加 0 元
比无变化。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比增加 0 元,同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
排 1,784,805.00 元
是基本支出预算,同比增加 1,520,903.00 元,增长 576.31%。
主要原因是今年包含了人员经费支出。主要用于基本工资、
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津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等人
员经费开支以及办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待
费、工会经费、其他商品服务和支出等日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况
本单位2022年无政府采购预算安排,同比无变化。
(三)国有资产的总体情况。
本单位无车辆。
截至2020年12月31日,资产原值合计97,037.00元,其中
1.通用设备47,037.00元,2.家具、用具、装具等50,000.00
元。
(四)预算绩效说明。
20 22年单位预算共有项目(含基本支出)19个,项目
及金额2,757,529.00元,全部项目(含基本支出)均制定
绩效目标。其中:其他运转类和特定目标类项目1个,系其他
项目支出-种苗培育项目300,000.00元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
8.“三公经费纳入本级财政预决算管理“三公
经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
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励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市林业科学研究所 2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件。